Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030280 ZPC doplatok 1 Gállová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 515,17 € 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030279 CP 88 Drinková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 136,24 € 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030271 záznam konferencie a vide Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondejka - Betoon production 51886782 2 000,00 € 31.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030249 preplatenie pracovného ob Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 35,30 € 23.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030243 CP 59 Pončáková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 7,60 € 23.05.2022 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030255 CP 76 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 103,79 € 24.05.2022 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030266 ref. CP ZENIT SPŠ elektro Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 00161829 55,40 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030256 ZPC záloha 29 Pončáková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 150,00 € 24.05.2022 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030282 ZPC doplatok 16 Štefániko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 171,92 € 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030273 ZPC záloha 31 Gállová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 840,00 € 31.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030275 občerstvenie kancelária r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 55,44 € 01.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030263 MURÁR 2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola stavebná 893293 4 000,00 € 27.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030245 ZPC 12 Púchovská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Púchovská Vlasta 14,77 € 23.05.2022 27.05.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030246 ZPC 13 Horecká Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 14,77 € 23.05.2022 27.05.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030262 účastnícky poplatok na ko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PhDr. Tomáš Langer 290,00 € 26.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030241 poštovné 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 210,85 € 20.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030257 CP 63 Drinková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 115,84 € 24.05.2022 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030251 účastnícky poplatok na ko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 INTENZÍVA,s.r.o. Vzdelávacie a konferenčné centrum 35795379 192,00 € 23.05.2022 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030264 ref. CP ZENIT SŠ Prešov Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola Ľ.Podjavorinskej 37946765 24,58 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030268 CP 41 Tvarožek Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tvarožek Juraj 12,44 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030252 CP 71 Pončáková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 75,00 € 24.05.2022 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030260 konferencia EQAVET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LOFT HOTEL, s.r.o. 51704099 5 167,00 € 25.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030258 nájom 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 25.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030270 preprava SOČ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Viliam Turan TURANCAR 50773950 10 558,80 € 31.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030269 ref. CP ZENIT SPŠ Komárno Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ strojnícka a elektrotechnická 00161357 25,80 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030253 CP 72 Haviarová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 75,00 € 24.05.2022 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030265 ref. CP ZENIT SOŠ železni Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola železničná 35570563 76,82 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030274 stravné 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 481,49 € 01.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030259 Diners karta 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Diners Club, s.r.o. 35757086 488,19 € 25.05.2022 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030267 ref. CP ZENIT gym. T. Akv Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 17078334 17,64 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »