Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030179 CP 44 Repiská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Radka Repiská 21,14 € 13.04.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000030175 CP 40 Pončáková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 50,70 € 13.04.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000030170 CP 17 Divinská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 20,86 € 13.04.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000030185 GDPR implementácia 12/12 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 700,80 € 14.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000030166 elektrina 03/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 85,25 € 11.04.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000030188 35011 ZPC 16 Šatka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ladislav Šatka 575,00 € 19.04.2022 26.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030199 preplatenie - plakety Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 123,36 € 25.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030201 kopírky 03/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 924,86 € 25.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030195 prenájom priestorov Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzita Komenského 00397865 600,00 € 20.04.2022 26.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030197 záznam z konferencie EPAL Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondejka - Betoon production 51886782 2 000,00 € 25.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030196 propagačné predmety EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hauerland spol. s r.o. 35777885 264,60 € 25.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030193 CP 11 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 15,70 € 20.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030194 vložné konferencia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzita Mateja Bela 30232295 120,00 € 20.04.2022 26.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030191 CP 28 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 93,88 € 20.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030198 preplatenie - diplomy Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 3,00 € 25.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030192 CP 10 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 14,10 € 20.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030200 preplatenie - nálepky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 12,00 € 25.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030189 CP 23 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 46,06 € 20.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030190 CP 24 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 49,64 € 20.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030174 CP 29 Púchovská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Púchovská Vlasta 40,38 € 13.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030172 CP 30 Púchovská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Púchovská Vlasta 104,04 € 13.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030204 SPŠ Jozefa Murgaša Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 2 046,10 € 26.04.2022 05.05.2022 10.05.2022 Faktúra
0000030203 ZENIT Brezno Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SOŠ techniky a služieb 42317657 12 019,67 € 26.04.2022 05.05.2022 10.05.2022 Faktúra
0000030202 SOM preddavok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola veterinárna 00162370 3 750,00 € 26.04.2022 05.05.2022 10.05.2022 Faktúra
0000030207 ZPC záloha 1 Gállová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 983,00 € 26.04.2022 06.05.2022 10.05.2022 Faktúra
0000030205 členský poplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 European Basic Skills Network 300,00 € 26.04.2022 04.05.2022 10.05.2022 Faktúra
0000030206 preplatenie občerstvenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 9,51 € 26.04.2022 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0000030212 online seminár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 10.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030213 preplatenie pracovný obed Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 45,00 € 10.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030223 pevná linka 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,92 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »