Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030185 C.E.S., s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 C.E.S., s.r.o. 31365060 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030203 Continental Matador Rubbe Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Continental Matador Rubber s.r.o. 36709557 12 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030203 Continental Matador Rubbe Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Continental Matador Rubber s.r.o. 36709557 12 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030176 ACREATIV s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ACREATIV s.r.o. 50439405 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030176 ACREATIV s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ACREATIV s.r.o. 50439405 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030221 Branislav Perignat Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Branislav Perignat 43483836 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030221 Branislav Perignat Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Branislav Perignat 43483836 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030391 Obecné služby Raslavice s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obecné služby Raslavice s.r.o. 48167240 6 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030273 ESPA LINE, spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ESPA LINE, spol. s r.o. 34148752 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030242 DOMÉNA, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOMÉNA, s.r.o. 31399282 9 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030386 Obec Prestavlky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obec Prestavlky 00320951 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030386 Obec Prestavlky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obec Prestavlky 00320951 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030238 Kristína Bugárová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kristína Bugárová 33475377 8 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030238 Kristína Bugárová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kristína Bugárová 33475377 8 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030288 Fusion Group s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Fusion Group s.r.o. 47154276 5 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030288 Fusion Group s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Fusion Group s.r.o. 47154276 5 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030274 EUROCAMP s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EUROCAMP s.r.o. 31648291 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030274 EUROCAMP s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EUROCAMP s.r.o. 31648291 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030385 OBEC PATA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 OBEC PATA 00306126 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030385 OBEC PATA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 OBEC PATA 00306126 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030335 Miba Sinter Slovakia s.r. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Miba Sinter Slovakia s.r.o. 00694321 19 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030335 Miba Sinter Slovakia s.r. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Miba Sinter Slovakia s.r.o. 00694321 19 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030243 Lansbrough Europe, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Lansbrough Europe, s.r.o. 36724823 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030243 Lansbrough Europe, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Lansbrough Europe, s.r.o. 36724823 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030190 Autopia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autopia s.r.o. 46838031 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030190 Autopia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autopia s.r.o. 46838031 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030251 Leoš Šimunek Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Leoš Šimunek 41429273 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030251 Leoš Šimunek Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Leoš Šimunek 41429273 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030280 FIMAD s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FIMAD s.r.o. 36297844 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030280 FIMAD s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FIMAD s.r.o. 36297844 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »