Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030127 nájom 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 18 373,16 € 22.04.2021 28.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030125 BOZP, OPP 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Agentúra Bezpečnosti Práce a PO 45987246 96,00 € 21.04.2021 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030118 Diners karta 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Diners Club, s.r.o. 35757086 413,16 € 20.04.2021 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030112 predplatné časopisu ŠKOLA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 JurisDat-M.Medlen 11821973 26,00 € 14.04.2021 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030121 GDPR 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 20.04.2021 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030120 kopírky 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 1 007,78 € 20.04.2021 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030128 energie 1.Q 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 1 218,88 € 22.04.2021 28.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030126 oprava prevodovky BL003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 360,00 € 22.04.2021 28.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030130 preplatenie poštových nák Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 4,40 € 22.04.2021 29.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030132 ZENIT 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SOŠ techniky a služieb 42317657 5 714,50 € 22.04.2021 28.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030137 Nájom KE 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 1 713,96 € 26.04.2021 28.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030131 predplatné TREND Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 News and Media Holding a.s. 47256281 94,00 € 22.04.2021 28.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030135 služobné telefóny Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,62 € 26.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030146 stravné lístky 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 8 820,76 € 03.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030139 Nájom NR CO 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 1 817,40 € 27.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030144 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ladislav Šatka 8,02 € 03.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030142 právne služby Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BDM Legal s.r.o. 36857823 216,00 € 29.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030141 CP Ing. Andrea Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 8,80 € 27.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030147 SIP 2021 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola dopravná 17055211 914,14 € 04.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030153 EBSN poplatok 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 European Basic Skills Network 300,00 € 06.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030145 plyn 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 03.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030138 Nájom ZA 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 printio, s.r.o. 36718114 1 791,00 € 27.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030140 Nájom NR DP 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 676,26 € 27.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030143 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 52,80 € 03.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030149 pevná linka 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,22 € 04.05.2021 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0000030148 ENERSOL-SK 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola V. Paulínyho Tótha 31/5 00351997 3 107,56 € 04.05.2021 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0000030156 Mobily 042021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 07.05.2021 11.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0000030150 internet 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 527,26 € 04.05.2021 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0000030154 elektrina 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 255,00 € 06.05.2021 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0000030152 členský poplatok SCCF 202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EUROPEN-PEN 10 000,00 € 06.05.2021 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »