0000030094 |
online konferencia BLUESS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
25.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030088 |
Nájom NR DP 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030101 |
video EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
29.03.2021 |
|
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030092 |
konzultačné služby 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 650,00 € |
23.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030064 |
poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
52,80 € |
30.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030097 |
pošta 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
213,95 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030103 |
vzor formulárov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ProFuturion accounting s.r.o. |
36777307 |
|
12,00 € |
30.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030102 |
SIP 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
1 975,00 € |
30.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030098 |
konzultačné služby 022021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 188,00 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030096 |
GDPR 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030104 |
plyn 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030105 |
vodné, stočné, zrážky 03 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
36,21 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030106 |
elektrina 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030107 |
sťahovanie kancelárskych |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RAVEN-TRANS Sťahovanie s.r.o. |
51990121 |
|
1 200,00 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030111 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030116 |
pevná linka 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
222,10 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030114 |
monitorovanie objektu 2.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030117 |
daň z nehnuteľností 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 379,85 € |
15.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030109 |
členský poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
160,00 € |
14.04.2021 |
|
16.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030115 |
internet 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030110 |
prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
852,60 € |
14.04.2021 |
|
16.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030113 |
výkony PCO 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
29,28 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030108 |
mobily 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
738,40 € |
13.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030129 |
preplatenie - knižnica |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
50,50 € |
22.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030122 |
právne služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BDM Legal s.r.o. |
36857823 |
|
180,00 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030124 |
konzultačné služby 032021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 584,00 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030119 |
PZP BA426SE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
125,48 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030134 |
pošta EPALE 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
42,00 € |
26.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030133 |
pošta EUROPASS 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7,00 € |
26.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030123 |
pošta 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
228,65 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |