Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030094 online konferencia BLUESS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondrejka - Betoon production 51886782 1 750,00 € 25.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030088 Nájom NR DP 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 676,26 € 23.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030101 video EQAVET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondrejka - Betoon production 51886782 500,00 € 29.03.2021 31.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030092 konzultačné služby 012021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PACTUM PARK, s.r.o. 50394711 1 650,00 € 23.03.2021 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0000030064 poistenie BL003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 52,80 € 30.03.2021 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0000030097 pošta 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 213,95 € 26.03.2021 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0000030103 vzor formulárov Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ProFuturion accounting s.r.o. 36777307 12,00 € 30.03.2021 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0000030102 SIP 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola dopravná 17055211 1 975,00 € 30.03.2021 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0000030098 konzultačné služby 022021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PACTUM PARK, s.r.o. 50394711 1 188,00 € 26.03.2021 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0000030096 GDPR 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 26.03.2021 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0000030104 plyn 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 08.04.2021 12.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0000030105 vodné, stočné, zrážky 03 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 36,21 € 08.04.2021 12.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0000030106 elektrina 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 255,00 € 08.04.2021 12.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0000030107 sťahovanie kancelárskych Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RAVEN-TRANS Sťahovanie s.r.o. 51990121 1 200,00 € 08.04.2021 12.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0000030111 správa a tech. podpora Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 14.04.2021 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030116 pevná linka 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 222,10 € 14.04.2021 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030114 monitorovanie objektu 2.Q Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 securiton servis,spol.s.r.o. 35693835 307,69 € 14.04.2021 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030117 daň z nehnuteľností 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 379,85 € 15.04.2021 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030109 členský poplatok 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EfVET Central Office 160,00 € 14.04.2021 16.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030115 internet 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 527,26 € 14.04.2021 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030110 prekladateľské služby Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Preklady s.r.o 47834765 852,60 € 14.04.2021 16.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030113 výkony PCO 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 securiton servis,spol.s.r.o. 35693835 29,28 € 14.04.2021 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030108 mobily 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 738,40 € 13.04.2021 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030129 preplatenie - knižnica Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 50,50 € 22.04.2021 29.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030122 právne služby Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BDM Legal s.r.o. 36857823 180,00 € 20.04.2021 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030124 konzultačné služby 032021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PACTUM PARK, s.r.o. 50394711 1 584,00 € 21.04.2021 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030119 PZP BA426SE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 125,48 € 20.04.2021 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030134 pošta EPALE 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 42,00 € 26.04.2021 29.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030133 pošta EUROPASS 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 7,00 € 26.04.2021 29.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030123 pošta 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 228,65 € 21.04.2021 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »