0000030234 |
DARUS stav s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030371 |
Krajconsulting s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajconsulting s.r.o. |
50307185 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030371 |
Krajconsulting s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajconsulting s.r.o. |
50307185 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030187 |
Autogroup TT, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030187 |
Autogroup TT, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030226 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
35854171 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030226 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
35854171 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030298 |
Hella Slovakia Front-Ligh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. |
36326739 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030298 |
Hella Slovakia Front-Ligh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. |
36326739 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030305 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. |
46696288 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030305 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. |
46696288 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030262 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) |
36174173 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030262 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) |
36174173 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030206 |
BHP Tatry, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030372 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
45425302 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030372 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
45425302 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030208 |
COOP Jednota Krupina, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
00169021 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030208 |
COOP Jednota Krupina, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
00169021 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030375 |
Mukino, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mukino, s.r.o. |
45538069 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030375 |
Mukino, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mukino, s.r.o. |
45538069 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030388 |
OBEC VÁHOVCE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VÁHOVCE |
00306266 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030388 |
OBEC VÁHOVCE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VÁHOVCE |
00306266 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030336 |
Ing. Radoslav Popovič RAD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radoslav Popovič RADES |
32692188 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030264 |
ELIS - AR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELIS - AR s.r.o. |
44609221 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030245 |
Lear Corporation Seating |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. |
36663662 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030369 |
KORIDOR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KORIDOR s.r.o. |
36444057 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030377 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
7 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030228 |
Danfoss Power Solutions a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danfoss Power Solutions a.s. |
31626572 |
|
8 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030339 |
ISTERMEAT a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030364 |
KING GASTRO Service s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KING GASTRO Service s.r.o. |
36482731 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |