Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030234 DARUS stav s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DARUS stav s.r.o. 50074059 8 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030371 Krajconsulting s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Krajconsulting s.r.o. 50307185 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030371 Krajconsulting s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Krajconsulting s.r.o. 50307185 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030187 Autogroup TT, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autogroup TT, s.r.o. 36241431 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030187 Autogroup TT, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autogroup TT, s.r.o. 36241431 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030226 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. 35854171 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030226 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. 35854171 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030298 Hella Slovakia Front-Ligh Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. 36326739 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030298 Hella Slovakia Front-Ligh Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. 36326739 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030305 MEDIA INVEST COMPANY, s.r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. 46696288 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030305 MEDIA INVEST COMPANY, s.r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. 46696288 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030262 LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) 36174173 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030262 LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) 36174173 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030206 BHP Tatry, s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl 45948879 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030372 MORGHAN spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MORGHAN spol. s.r.o. 45425302 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030372 MORGHAN spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MORGHAN spol. s.r.o. 45425302 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030208 COOP Jednota Krupina, spo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030208 COOP Jednota Krupina, spo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030375 Mukino, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mukino, s.r.o. 45538069 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030375 Mukino, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mukino, s.r.o. 45538069 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030388 OBEC VÁHOVCE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 OBEC VÁHOVCE 00306266 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030388 OBEC VÁHOVCE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 OBEC VÁHOVCE 00306266 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030336 Ing. Radoslav Popovič RAD Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Radoslav Popovič RADES 32692188 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030264 ELIS - AR s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ELIS - AR s.r.o. 44609221 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030245 Lear Corporation Seating Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. 36663662 6 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030369 KORIDOR s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KORIDOR s.r.o. 36444057 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030377 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 7 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030228 Danfoss Power Solutions a Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Danfoss Power Solutions a.s. 31626572 8 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030339 ISTERMEAT a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ISTERMEAT a.s. 36232157 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030364 KING GASTRO Service s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KING GASTRO Service s.r.o. 36482731 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra