0000030316 |
Hotel Panoráma Trenčiansk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o |
36334227 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030327 |
Metro Cash & Carry SR, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
14 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030282 |
FLAVI s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLAVI s.r.o. |
51890704 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030282 |
FLAVI s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLAVI s.r.o. |
51890704 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030316 |
Hotel Panoráma Trenčiansk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o |
36334227 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030294 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
30223300 |
|
12 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030227 |
DAJSI fresh s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DAJSI fresh s.r.o. |
46186344 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030183 |
AGRODULOV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGRODULOV s.r.o. |
36324141 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030183 |
AGRODULOV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGRODULOV s.r.o. |
36324141 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030201 |
Bel Power Solutions s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bel Power Solutions s.r.o. |
36297364 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030201 |
Bel Power Solutions s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bel Power Solutions s.r.o. |
36297364 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030275 |
MALLAY s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MALLAY s.r.o. |
48038466 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030275 |
MALLAY s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MALLAY s.r.o. |
48038466 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030355 |
Jozef Kriško |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jozef Kriško |
37653393 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030355 |
Jozef Kriško |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jozef Kriško |
37653393 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030296 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. |
31711065 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030296 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. |
31711065 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030293 |
Márton&Márton, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Márton&Márton, s.r.o. |
36261696 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030293 |
Márton&Márton, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Márton&Márton, s.r.o. |
36261696 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030246 |
Doprava a mechanizácia a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doprava a mechanizácia a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030246 |
Doprava a mechanizácia a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doprava a mechanizácia a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030173 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
31570721 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030173 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
31570721 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030279 |
MAR SK, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MAR SK, s.r.o. |
36428094 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030279 |
MAR SK, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MAR SK, s.r.o. |
36428094 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030193 |
AMM Prešov, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AMM Prešov, s.r.o. |
36494569 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030193 |
AMM Prešov, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AMM Prešov, s.r.o. |
36494569 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030255 |
LIČI DJ, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIČI DJ, s.r.o. |
46949607 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030255 |
LIČI DJ, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIČI DJ, s.r.o. |
46949607 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030234 |
DARUS stav s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |