Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030316 Hotel Panoráma Trenčiansk Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o 36334227 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030327 Metro Cash & Carry SR, s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 14 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030282 FLAVI s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FLAVI s.r.o. 51890704 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030282 FLAVI s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FLAVI s.r.o. 51890704 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030316 Hotel Panoráma Trenčiansk Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o 36334227 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030294 GeWiS Slovakia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 GeWiS Slovakia s.r.o. 30223300 12 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030227 DAJSI fresh s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DAJSI fresh s.r.o. 46186344 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030183 AGRODULOV s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGRODULOV s.r.o. 36324141 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030183 AGRODULOV s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGRODULOV s.r.o. 36324141 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030201 Bel Power Solutions s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bel Power Solutions s.r.o. 36297364 7 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030201 Bel Power Solutions s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bel Power Solutions s.r.o. 36297364 7 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030275 MALLAY s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MALLAY s.r.o. 48038466 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030275 MALLAY s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MALLAY s.r.o. 48038466 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030355 Jozef Kriško Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jozef Kriško 37653393 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030355 Jozef Kriško Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jozef Kriško 37653393 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030296 HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. 31711065 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030296 HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. 31711065 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030293 Márton&Márton, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Márton&Márton, s.r.o. 36261696 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030293 Márton&Márton, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Márton&Márton, s.r.o. 36261696 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030246 Doprava a mechanizácia a. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doprava a mechanizácia a.s. Prešov 00605956 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030246 Doprava a mechanizácia a. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doprava a mechanizácia a.s. Prešov 00605956 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030173 A.M.E. Pressta, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 A.M.E. Pressta, s.r.o. 31570721 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030173 A.M.E. Pressta, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 A.M.E. Pressta, s.r.o. 31570721 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030279 MAR SK, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MAR SK, s.r.o. 36428094 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030279 MAR SK, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MAR SK, s.r.o. 36428094 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030193 AMM Prešov, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AMM Prešov, s.r.o. 36494569 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030193 AMM Prešov, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AMM Prešov, s.r.o. 36494569 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030255 LIČI DJ, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LIČI DJ, s.r.o. 46949607 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030255 LIČI DJ, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LIČI DJ, s.r.o. 46949607 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030234 DARUS stav s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DARUS stav s.r.o. 50074059 8 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »