0000030038 |
DUAL - Nájom ZA 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030034 |
mobily Duál 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
201,77 € |
09.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030035 |
DUAL - Nájom ZA 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030033 |
mobily 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
726,78 € |
09.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030032 |
pevná linka 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
218,84 € |
09.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030029 |
oprava vozidla BL-003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
337,91 € |
04.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030030 |
znalecký posudok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Viliam Antal |
0000000F |
|
470,00 € |
05.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030026 |
Cedefop zabezpečenie úloh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030027 |
BOZP, OPP 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030031 |
internet 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
09.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030021 |
pošta 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
643,50 € |
28.01.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030020 |
expres kuriér 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
17,81 € |
28.01.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030024 |
plyn 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030023 |
členský poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
8 059,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030050 |
GDPR 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
588,00 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030052 |
kopírky 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
430,94 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030053 |
pošta 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
371,35 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030054 |
pošta EQAVET 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
19,10 € |
22.02.2021 |
|
24.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030051 |
stravné lístky 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 797,32 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030049 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030048 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
18.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030047 |
online konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
18.02.2021 |
|
24.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030044 |
prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
183,28 € |
18.02.2021 |
|
24.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030045 |
MRP vizuálny účtovný syst |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. |
36031682 |
|
89,98 € |
18.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030046 |
Diners karta 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
259,87 € |
18.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030055 |
video EPALE 2021 konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
23.02.2021 |
|
26.02.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030057 |
licencia eTlačivá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
215,00 € |
23.02.2021 |
|
04.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030059 |
DUAL - Nájom NR CO 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
26.02.2021 |
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030056 |
predplatné 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
115,42 € |
23.02.2021 |
|
01.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030058 |
DUAL - Nájom NR DP 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
26.02.2021 |
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |