0000030131 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
763,20 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030076 |
35009 CP 19 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
762,00 € |
23.02.2022 |
|
25.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030247 |
ZPC záloha 23 24 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
740,00 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030017 |
kopírky 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
737,00 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030526 |
kopírky 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
717,48 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030013 |
nedoplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
712,17 € |
17.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030472 |
prenájom priestorov NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Nadácia Nová Cvernovka |
50063421 |
|
702,00 € |
23.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030185 |
GDPR implementácia 12/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
14.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030118 |
GDPR implementácia 11/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030070 |
GDPR implementácia 10/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
21.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030033 |
Algger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030539 |
Univerzita Komenského |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
700,00 € |
27.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030600 |
ZPC záloha 63 Jelínková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dagmar Jelínková PhDr. |
|
|
690,00 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030347 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia |
00158623 |
|
686,80 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030011 |
licencie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
684,00 € |
14.01.2022 |
|
18.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030416 |
kopírky 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
680,08 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030147 |
STK a EK služobných motor |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
660,70 € |
31.03.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030001 |
konzultačné služby 112021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
660,00 € |
04.01.2022 |
|
07.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030567 |
ZPC záloha 60 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
650,00 € |
11.10.2022 |
|
18.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030590 |
GDPR 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030525 |
GDPR 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.09.2022 |
|
29.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030473 |
GDPR 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030410 |
GDPR 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030318 |
GDPR 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030248 |
GDPR 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.05.2022 |
|
26.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030186 |
GDPR 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
14.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030119 |
GDPR 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030069 |
GDPR 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030034 |
Algger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030577 |
ZPC záloha 53 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
635,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |