0000030119 |
TCP 13/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
15,00 € |
06.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030683 |
TPC 191/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
15,10 € |
26.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030683 |
TPC 191/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
15,10 € |
26.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030433 |
TPC 129/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
15,30 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031062 |
TPC 299/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Švec Viktor |
|
|
15,30 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031062 |
TPC 299/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Švec Viktor |
|
|
15,30 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030449 |
TPC 109/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
15,40 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030793 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
15,85 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030992 |
ZPC 89/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
15,88 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030992 |
ZPC 89/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
15,88 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030980 |
doména refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,94 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030980 |
doména refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,94 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030514 |
PhDr. Katarína Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
16,65 € |
26.04.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030503 |
Ing. Bradáč Vladimír |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
16,95 € |
24.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030032 |
CP 386 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
17,16 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030672 |
PhDr. Katarína Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
17,20 € |
22.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030672 |
PhDr. Katarína Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
17,20 € |
22.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030642 |
TPC 199/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
17,49 € |
17.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030246 |
TPC 51/2023 Olšinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
17,84 € |
28.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030598 |
TPC 158/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
17,90 € |
30.06.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031046 |
TPC 261/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
18,05 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031046 |
TPC 261/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
18,05 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030255 |
TPC 40/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
18,36 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030184 |
TCP 36/2023 Fábry |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martin Fábry |
|
|
18,36 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030181 |
TCP 32/2023 Tvarožek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
18,38 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030761 |
TPC 202/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
18,78 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030945 |
TPC 271/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
19,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030945 |
TPC 271/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
19,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030577 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
19,10 € |
27.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030182 |
TCP 35/2023 Opálený |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
19,40 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |