0000030349 |
TPC 75/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
8,73 € |
28.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030189 |
vodné,stočné,zrážky 1/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
8,87 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031077 |
TPC 277/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,96 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031078 |
TPC 337/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,96 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031077 |
TPC 277/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,96 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031078 |
TPC 337/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,96 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030444 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
9,40 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030332 |
Preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,61 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030300 |
Doplatok ZPC 17/2023 Izák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
9,75 € |
20.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030784 |
ZPC 73/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Adamec Peter |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030783 |
ZPC 72/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030785 |
ZPC 74/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horák Tomáš |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030785 |
ZPC 74/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horák Tomáš |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030131 |
280/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
9,80 € |
08.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030061 |
Preplatenie TCP 385/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,85 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030915 |
TPC 235/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
9,98 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030093 |
TCP 6/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
10,10 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030117 |
TCP 11/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
10,20 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031083 |
TPC 343/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
10,40 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031083 |
TPC 343/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
10,40 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030760 |
TPC 181/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,50 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030760 |
TPC 181/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,50 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030096 |
TCP 3/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
10,78 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031028 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
10,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031028 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
10,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031017 |
preplatenie obal na diplo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
10,84 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031017 |
preplatenie obal na diplo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
10,84 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030587 |
TPC 155/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
10,90 € |
29.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030588 |
TPC 156/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
10,90 € |
29.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030803 |
TPC 220/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
10,90 € |
28.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |