0000030295 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
39,18 € |
08.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030759 |
ZPC záloha 84 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
40,00 € |
28.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030407 |
ZPC záloha 43 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
40,00 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030406 |
ZPC záloha 42 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
40,00 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030393 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
40,07 € |
18.07.2022 |
|
21.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030517 |
preplatenie pracovnej več |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
40,10 € |
14.09.2022 |
|
23.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030174 |
CP 29 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
40,38 € |
13.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030465 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
40,44 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030294 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
40,47 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030333 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
40,59 € |
27.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030087 |
stropný držiak na datapro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
40,70 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030518 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
41,25 € |
14.09.2022 |
|
22.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030588 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
41,70 € |
21.10.2022 |
|
25.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030731 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
42,10 € |
24.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030660 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
42,83 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030297 |
vizitky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
43,20 € |
09.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030483 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
44,09 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030602 |
CP 206 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
44,17 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030213 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
45,00 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030367 |
SOK - CP č. 6/2022 Korbas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Korbas Pavel |
|
|
45,40 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030501 |
ZPC doplatok 20 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
45,87 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030189 |
CP 23 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
46,06 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030123 |
preplatenie výdavkov Peer |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Alžbeta Štofková |
|
|
46,30 € |
21.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030389 |
CP 117 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
46,60 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030673 |
vodné, stočné, zrážky 10 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
11.11.2022 |
|
18.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030593 |
vodné, stočné, zrážky 09 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030524 |
vodné, stočné, zrážky 08/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030480 |
vodné, stočné, zrážky 07 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030408 |
vodné, stočné, zrážky 06/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030293 |
vodné, stočné, zrážky 05 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |