0000030981 |
CP 77 Tóth |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tóth Štefan Ing. |
|
|
134,86 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030722 |
DUAL Mobily 11,12,05,06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
135,00 € |
10.09.2021 |
|
14.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030637 |
ref. CP GASTRO JUNIOR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia |
31946615 |
|
136,86 € |
04.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030987 |
CP 73 Kohút |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kohút Alojz Ing. |
|
|
140,26 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030630 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
141,38 € |
30.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030927 |
víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
146,61 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030824 |
poštovné 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
146,70 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030824 |
poštovné 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
146,70 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030168 |
pošta 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
149,90 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030834 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030834 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030833 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030833 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030935 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
151,07 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030968 |
poštovné 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
153,60 € |
08.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030939 |
prekladateľské služby EPA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
154,28 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030961 |
plyn 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030876 |
plyn 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030817 |
plyn 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030145 |
plyn 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030104 |
plyn 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030410 |
plyn 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
04.06.2021 |
|
11.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030060 |
plyn 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
02.03.2021 |
|
08.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030024 |
plyn 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030643 |
plyn 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030713 |
plyn 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
09.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030579 |
plyn 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030798 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
156,97 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030671 |
ZCP 5 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
158,00 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030741 |
Diners karta 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
159,22 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |