Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030049 Návrh na ZPC 07/2023 Čuva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 437,50 € 24.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030073 Doplatok ZPC 85/2022 Olši Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Olšinská Mária Ing. 134,80 € 26.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030061 Preplatenie TCP 385/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 9,85 € 25.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030063 Preplatenie TCP 393/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 12,11 € 25.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030032 CP 386 Divinská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 17,16 € 17.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030033 CP 392 Divinská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 32,85 € 17.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030047 Členský príspevok 2003 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PEN Worldwide e.V. 10 000,00 € 23.01.2023 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030083 Študijná mobilita Španiel Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dömény Felix 612,50 € 30.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030086 Študijná mobilita Španiel Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Alžbeta Štofková 612,50 € 30.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030084 Študijná mobilita Španiel Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dolník Pavel 612,50 € 30.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030085 Študijná mobilita Španiel Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Eva Kubišová 612,50 € 30.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030070 Preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 82,80 € 26.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030072 Vzdelávacie služby - škol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 252,00 € 26.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030074 Doplatok ZPC 70/2022 Gáll Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 100,00 € 26.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030071 Preplatenie pracovná veče Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 58,25 € 26.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030079 TCP 375/2022 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 99,38 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030075 TCP 396/2022 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 293,85 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030077 TCP 373/2022 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 304,22 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030076 TCP 372/2022 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 107,76 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030087 Preplatenie občerstvenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 39,08 € 30.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030082 TCP 330/2022 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 123,63 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030080 TCP 376/2022 Ondov Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 97,64 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030078 TCP 374/2022 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 104,78 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030081 TCP 345/2022 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 228,16 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030091 Poštové služby 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 146,55 € 31.01.2023 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030089 TCP 379/2022 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 79,05 € 31.01.2023 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030090 Technická podpora SOČ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 2 213,28 € 31.01.2023 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030088 Nájom pozemku 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto 00603317 4 423,09 € 31.01.2023 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030092 Elektrina 10,11,12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 2 279,69 € 01.02.2023 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030110 TCP 8/2023 Drinková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 451,71 € 03.02.2023 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »