0000030277 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
14,83 € |
06.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030294 |
TPC 55/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
209,99 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030299 |
Preplatenie KPI Facebook |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
20.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030295 |
TPC 99/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
28,14 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030297 |
TPC 95/2023 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
11,90 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030289 |
Členský poplatok 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
250,00 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030293 |
TPC 96/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
28,36 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030296 |
TPC 94/2023 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
11,90 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030305 |
TPC 100/2023 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
28,14 € |
20.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030298 |
Záloha ZPC 30/2023 Haviar |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
200,00 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030300 |
Doplatok ZPC 17/2023 Izák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
9,75 € |
20.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030288 |
Progpagácia projektu PSA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Cech maliarov Slovenska |
36110892 |
|
400,00 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030312 |
TPC 72/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
42,10 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030319 |
Mobily 2 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030310 |
TPC 88/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
39,71 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030315 |
Seminár Základná finančná |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
89,00 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030311 |
TPC 85/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
2,00 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030292 |
TPC 87/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
20,20 € |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030304 |
Zenit 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
18 996,30 € |
20.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030313 |
TPC 123/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
2,20 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030306 |
TPC 92/2023 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
6,80 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030281 |
TPC 66/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
3,98 € |
11.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030307 |
TPC 91/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
6,80 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030302 |
GDPR 3/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030309 |
TPC 89/2023 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
7,73 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030291 |
TPC 86/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
20,20 € |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030301 |
Poštové služby 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
466,20 € |
20.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030303 |
Daň z nehnuteľností 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 379,85 € |
20.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030308 |
TPC 90/2023 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
6,80 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030282 |
TPC 81/2023 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
90,57 € |
12.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |