0000030186 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
39,00 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030194 |
Doplatok ZPC 2/2023 Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
14,75 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030188 |
vodné,stočné,zrážky 2/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030195 |
Doplatok ZPC 3/2023 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
29,76 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030193 |
BOZP, PZS, OPP 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
06.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030189 |
vodné,stočné,zrážky 1/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
8,87 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030199 |
Licencia Canva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
107,88 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030198 |
Preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030200 |
PHM 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
268,20 € |
07.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030202 |
Mobily 2 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030203 |
Pevná linka 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,70 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030197 |
Kopírky 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
838,46 € |
07.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030201 |
Mobily 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
358,22 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030211 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
70,68 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030207 |
TCP 46/2023 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
432,75 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030209 |
Záloha ZPC 21/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030206 |
SIP 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00400238 |
|
3 467,00 € |
08.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030210 |
preplatenie pracovná veče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
82,70 € |
08.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030208 |
Záloha ZPC 20/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030204 |
školenie registratúry a a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
168,00 € |
08.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030205 |
Elektrina 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,83 € |
08.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030213 |
Doplatok ZPC 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
306,96 € |
10.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030214 |
Preplatenie stolička |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
49,99 € |
10.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030212 |
TCP 39/2023 Danková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danková Kvetoslava |
|
|
30,26 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030219 |
Poistné BA580IU 4-7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030215 |
Preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030217 |
Víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
98,70 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030216 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
88,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030218 |
Víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
350,23 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030221 |
TCP 2/2023 Hadár doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
1,31 € |
14.03.2023 |
|
21.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |