Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030198 be open s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 be open s.r.o. 52989160 15 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030198 be open s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 be open s.r.o. 52989160 15 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030192 B.K. Prešov, spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 B.K. Prešov, spol. s.r.o. 36475289 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030192 B.K. Prešov, spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 B.K. Prešov, spol. s.r.o. 36475289 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030175 AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o. 46554599 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030215 BONUL, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BONUL, s.r.o. 36528170 16 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030204 ARTEMIS, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARTEMIS, s.r.o. 36817724 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030204 ARTEMIS, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARTEMIS, s.r.o. 36817724 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030209 BHZ Steel s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BHZ Steel s.r.o. 46206787 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030202 ARPROG, a. s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARPROG, a. s. 36168335 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030202 ARPROG, a. s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARPROG, a. s. 36168335 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030202 ARPROG, a. s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARPROG, a. s. 36168335 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030185 C.E.S., s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 C.E.S., s.r.o. 31365060 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030185 C.E.S., s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 C.E.S., s.r.o. 31365060 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030203 Continental Matador Rubbe Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Continental Matador Rubber s.r.o. 36709557 12 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030203 Continental Matador Rubbe Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Continental Matador Rubber s.r.o. 36709557 12 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030176 ACREATIV s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ACREATIV s.r.o. 50439405 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030176 ACREATIV s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ACREATIV s.r.o. 50439405 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030221 Branislav Perignat Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Branislav Perignat 43483836 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030221 Branislav Perignat Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Branislav Perignat 43483836 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030190 Autopia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autopia s.r.o. 46838031 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030190 Autopia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autopia s.r.o. 46838031 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030182 Advokátska kancelária JUD Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 36837857 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030182 Advokátska kancelária JUD Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 36837857 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030199 Ciger s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ciger s.r.o. 50720970 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030199 Ciger s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ciger s.r.o. 50720970 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030181 BUILT spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BUILT spol. s r.o. 36463809 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030181 BUILT spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BUILT spol. s r.o. 36463809 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030210 Asemid s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asemid s.r.o. 35865199 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030210 Asemid s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asemid s.r.o. 35865199 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »