0000030305 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. |
46696288 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030262 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) |
36174173 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030262 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) |
36174173 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030372 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
45425302 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030372 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
45425302 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030375 |
Mukino, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mukino, s.r.o. |
45538069 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030375 |
Mukino, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mukino, s.r.o. |
45538069 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030388 |
OBEC VÁHOVCE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VÁHOVCE |
00306266 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030388 |
OBEC VÁHOVCE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VÁHOVCE |
00306266 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030336 |
Ing. Radoslav Popovič RAD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radoslav Popovič RADES |
32692188 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030264 |
ELIS - AR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELIS - AR s.r.o. |
44609221 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030245 |
Lear Corporation Seating |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. |
36663662 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030369 |
KORIDOR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KORIDOR s.r.o. |
36444057 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030377 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
7 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030339 |
ISTERMEAT a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030364 |
KING GASTRO Service s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KING GASTRO Service s.r.o. |
36482731 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030331 |
Mgr. Markéta Džupinová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Markéta Džupinová |
46133194 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030259 |
Ekonoom.sk s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ekonoom.sk s.r.o. |
47392827 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030291 |
GEFCO Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GEFCO Slovakia s.r.o. |
35898526 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030359 |
Karton.sk, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Karton.sk, s.r.o. |
36324621 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030366 |
Mondi SCP a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mondi SCP a.s. |
31637051 |
|
7 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030301 |
MATADOR Industries, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MATADOR Industries, a.s. |
31632301 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030334 |
Ing. Ján Kuko - REVILO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Ján Kuko - REVILO |
40791785 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030341 |
Miba Steeltec s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miba Steeltec s.r.o. |
36565911 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030253 |
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. |
31412271 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030295 |
Mäsovýroba Skurčák s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mäsovýroba Skurčák s.r.o. |
52124860 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030268 |
LUJZA GASTRO s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LUJZA GASTRO s.r.o. |
52904181 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030303 |
MEDEKO CAST, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDEKO CAST, s.r.o. |
31615007 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030343 |
Michal Urban - CG CENTRUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michal Urban - CG CENTRUM |
14102048 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030368 |
Monika Harčarová s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Harčarová s.r.o. |
48319112 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |