Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030895 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 540,00 € 08.11.2023 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
0000030933 Vyúčtovanie grantu ZPC 19 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30778867 57,24 € 21.11.2023 24.11.2023 30.11.2023 Faktúra
0000031015 vystúpenie na konferencii Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Anabela Patkoló 250,00 € 12.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000031015 vystúpenie na konferencii Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Anabela Patkoló 250,00 € 12.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030978 vypracovanie audítorskej Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. 35683511 600,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030978 vypracovanie audítorskej Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. 35683511 600,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030808 vyhotovenie videí Festiva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 5 940,00 € 28.09.2023 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030770 vyhotovenie videí Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 6 600,00 € 13.09.2023 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030770 vyhotovenie videí Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 6 600,00 € 13.09.2023 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000031011 vyhotovenie foto konferen Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 660,00 € 11.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000031012 vyhotovenie foto konferen Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 660,00 € 11.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000031011 vyhotovenie foto konferen Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 660,00 € 11.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000031012 vyhotovenie foto konferen Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 660,00 € 11.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030754 vratná záloha-prenájom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 00603147 400,00 € 06.09.2023 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030754 vratná záloha-prenájom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 00603147 400,00 € 06.09.2023 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030103 Vodné,stočné,zrážky1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 44,34 € 02.02.2023 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030818 vodné,stočné,zrážky 9/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030743 vodné,stočné,zrážky 8/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030688 vodné,stočné,zrážky 7/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 02.08.2023 10.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030607 vodné,stočné,zrážky 6/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 03.07.2023 14.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000030515 vodné,stočné,zrážky 5/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 05.06.2023 29.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000030369 Vodné,stočné,zrážky 4/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 03.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030188 vodné,stočné,zrážky 2/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 06.03.2023 13.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030965 vodné,stočné,zrážky 11/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030965 vodné,stočné,zrážky 11/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030189 vodné,stočné,zrážky 1/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 8,87 € 06.03.2023 13.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030068 Vodné,stočné,zráž 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 25.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030264 Vodné, stočné, zrážky 3/2 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 04.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030726 Vlasta Púchovská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 00800000 50,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030217 Víťazné poháre a trofeje Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Victory sport, spol.s.r.o. 35774282 98,70 € 13.03.2023 20.03.2023 21.03.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »