0000030203 |
ZENIT Brezno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
12 019,67 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030128 |
ZENIT 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
2 645,44 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030197 |
záznam z konferencie EPAL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 000,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030409 |
záznam konferencie Europa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 040,00 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030271 |
záznam konferencie a vide |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 000,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030411 |
zakl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030161 |
zákl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030028 |
zákl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
25.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030657 |
zabezpečenie stánkov MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ATIPIC spol. s r.o. |
36008117 |
|
17 280,00 € |
04.11.2022 |
|
23.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030656 |
zabezpečenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Compass Group Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
4 702,14 € |
04.11.2022 |
|
23.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030531 |
workshop EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARCADE spol. s r.o. |
46968806 |
|
540,00 € |
22.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030130 |
vzdelávací kurz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
2 500,00 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030105 |
vzdelávací kurz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
980,00 € |
14.03.2022 |
|
17.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030163 |
výkony PCO 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
89,23 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030098 |
výkony PCO 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
2,78 € |
07.03.2022 |
|
11.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030810 |
vodné. stočné, zrážky 11 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030003 |
vodné, stočné, zrážky 12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030673 |
vodné, stočné, zrážky 10 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
11.11.2022 |
|
18.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030593 |
vodné, stočné, zrážky 09 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030524 |
vodné, stočné, zrážky 08/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030480 |
vodné, stočné, zrážky 07 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030408 |
vodné, stočné, zrážky 06/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030293 |
vodné, stočné, zrážky 05 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030220 |
vodné, stočné, zrážky 04/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030158 |
vodné, stočné, zrážky 03 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030092 |
vodné, stočné, zrážky 02 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030194 |
vložné konferencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
120,00 € |
20.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030297 |
vizitky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
43,20 € |
09.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030437 |
víťazné poháre a štítky S |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
170,10 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030436 |
víťazné poháre a štítky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
154,40 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |