0000030758 |
mobily 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
299,21 € |
11.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030758 |
mobily 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
299,21 € |
11.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030824 |
mobily 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
293,72 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030043 |
Monitor.objektu 1.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
102,56 € |
18.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030172 |
MRP účtovný systém |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. |
36031682 |
|
113,00 € |
27.02.2023 |
|
02.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030396 |
Murár a Stolár 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola stavebná |
893293 |
|
4 200,00 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030880 |
nájom 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030880 |
nájom 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030001 |
nájom 11/2022 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 585,98 € |
04.01.2023 |
|
09.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030966 |
nájom 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030966 |
nájom 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030518 |
nájom 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
05.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030622 |
Nájom 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030693 |
nájom 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
03.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030740 |
nájom 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030826 |
nájom 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030088 |
Nájom pozemku 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
00603317 |
|
4 423,09 € |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030244 |
Nájom priestorov NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mestská knižnica v Bratislave |
00179736 |
|
188,37 € |
24.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030048 |
Nájomné 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
23.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030049 |
Návrh na ZPC 07/2023 Čuva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
437,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030050 |
Návrh na ZPC 6/2023 Gállo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
437,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030051 |
Návrh na ZPC 7/2023 Pončá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
367,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030040 |
Návrh ZPC 4/2003 Gallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
80,00 € |
18.01.2023 |
|
23.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030041 |
Návrh ZPC 5/2023 Jakubík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakubík Karol |
|
|
80,00 € |
18.01.2023 |
|
23.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030734 |
notebooky s príslušenstvo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 190,40 € |
30.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030807 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Leberfinger s.r.o. |
35739088 |
|
160,00 € |
28.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030451 |
občerstvenie kancelária r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
24.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030846 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
44,16 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031007 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031007 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |