Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030758 mobily 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 299,21 € 11.09.2023 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030758 mobily 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 299,21 € 11.09.2023 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030824 mobily 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 293,72 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030043 Monitor.objektu 1.Q 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 securiton servis,spol.s.r.o. 35693835 102,56 € 18.01.2023 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030172 MRP účtovný systém Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. 36031682 113,00 € 27.02.2023 02.03.2023 08.03.2023 Faktúra
0000030396 Murár a Stolár 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola stavebná 893293 4 200,00 € 11.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030880 nájom 10/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 03.11.2023 20.11.2023 21.11.2023 Faktúra
0000030880 nájom 10/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 03.11.2023 20.11.2023 21.11.2023 Faktúra
0000030001 nájom 11/2022 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 585,98 € 04.01.2023 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
0000030966 nájom 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030966 nájom 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030518 nájom 5/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 05.06.2023 12.06.2023 14.06.2023 Faktúra
0000030622 Nájom 6/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 13.07.2023 18.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000030693 nájom 7/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 03.08.2023 10.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030740 nájom 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030826 nájom 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030088 Nájom pozemku 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto 00603317 4 423,09 € 31.01.2023 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030244 Nájom priestorov NKVD Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mestská knižnica v Bratislave 00179736 188,37 € 24.03.2023 29.03.2023 06.04.2023 Faktúra
0000030048 Nájomné 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 23.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030049 Návrh na ZPC 07/2023 Čuva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 437,50 € 24.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030050 Návrh na ZPC 6/2023 Gállo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 437,50 € 24.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030051 Návrh na ZPC 7/2023 Pončá Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 367,50 € 24.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030040 Návrh ZPC 4/2003 Gallová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 80,00 € 18.01.2023 23.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030041 Návrh ZPC 5/2023 Jakubík Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakubík Karol 80,00 € 18.01.2023 23.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030734 notebooky s príslušenstvo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 1 190,40 € 30.08.2023 31.08.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030807 občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Leberfinger s.r.o. 35739088 160,00 € 28.09.2023 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030451 občerstvenie kancelária r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 24.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030846 občerstvenie KR - káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 44,16 € 17.10.2023 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000031007 občerstvenie KR - káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 11.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000031007 občerstvenie KR - káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 11.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »