0000030392 |
Elektrina 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
84,56 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030534 |
elektrina 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
76,39 € |
07.06.2023 |
|
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030623 |
Elektrina 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
74,18 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030700 |
elektrina 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
76,07 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030766 |
elektrina 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
75,43 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030766 |
elektrina 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
75,43 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030832 |
elektrina 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
74,18 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030832 |
elektrina 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
74,18 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030904 |
elektronická registratúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030929 |
elektronické stavebnice |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
1 545,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030438 |
ENERSOL 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
6 200,00 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030364 |
ESBN členský poplatok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
300,00 € |
03.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030585 |
EuroSkills 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SKILLSPOLAND |
|
|
18 960,00 € |
29.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030363 |
EuroSkills 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SKILLSPOLAND |
|
|
13 320,00 € |
03.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030362 |
EuroSkills 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SKILLSPOLAND |
|
|
13 320,00 € |
03.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030569 |
Exekúcia NUCŽV 405 EX 109 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Advokátska kancelária - JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o. |
47245034 |
|
341,52 € |
26.06.2023 |
|
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030507 |
Exekúcia NÚCŽV 405EX 109/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barbora Božíková Ághová JUDr. |
42354781 |
|
3 458,28 € |
02.06.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030506 |
Exekúcia NÚCŽV 405EX 485/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barbora Božíková Ághová JUDr. |
42354781 |
|
8 034,70 € |
02.06.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030681 |
Gabriela Prachárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gabriela Prachárová |
|
|
97,68 € |
21.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030681 |
Gabriela Prachárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gabriela Prachárová |
|
|
97,68 € |
21.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030010 |
Gastro Junior 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 900,00 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030439 |
GASTROJUNIOR 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 527,84 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030575 |
Gaudeamus 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
1 537,00 € |
27.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030928 |
GDPR 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031035 |
GDPR 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031035 |
GDPR 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030302 |
GDPR 3/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030453 |
GDPR 4/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030568 |
GDPR 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
26.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030666 |
GDPR 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
24.07.2023 |
|
04.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |