0000030727 |
CP 142 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
101,84 € |
24.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030476 |
CP 144 Feková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
146,74 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030447 |
CP 145 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
99,14 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030386 |
CP 146 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
19,20 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030753 |
CP 149 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
95,48 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030321 |
CP 15 Novotná |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Novotná Erika PaedDr. PhD. |
|
|
61,72 € |
22.06.2022 |
|
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030461 |
CP 150 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
127,28 € |
18.08.2022 |
|
22.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030458 |
CP 151 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
103,70 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030494 |
CP 152 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
54,48 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030495 |
CP 153 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
93,41 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030496 |
CP 154 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
183,80 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030535 |
CP 155 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,38 € |
27.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030605 |
CP 157 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
36,00 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030498 |
CP 158 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
6,37 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030137 |
CP 16 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030612 |
CP 161 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030609 |
CP 163 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
80,22 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030689 |
CP 164 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
102,62 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030520 |
CP 165 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
7,02 € |
16.09.2022 |
|
22.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030519 |
CP 166 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
8,55 € |
16.09.2022 |
|
23.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030606 |
CP 168 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
113,80 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030521 |
CP 169 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
22,60 € |
16.09.2022 |
|
23.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030170 |
CP 17 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
20,86 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030522 |
CP 170 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
22,48 € |
16.09.2022 |
|
23.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030523 |
CP 171 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
15,55 € |
16.09.2022 |
|
22.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030559 |
CP 174 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
38,40 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030690 |
CP 175 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,27 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030691 |
CP 176 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
97,38 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030560 |
CP 177 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
115,20 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030692 |
CP 178 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
109,98 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |