0000030046 |
nájom pozemku 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
00603317 |
|
4 423,09 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030047 |
nájom pozemku 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
00603317 |
|
4 423,09 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030234 |
napájací adaptér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
38,20 € |
18.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030463 |
nedoplatok 01-07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 024,75 € |
19.08.2022 |
|
25.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030013 |
nedoplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
712,17 € |
17.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030770 |
NKVD - kameramanské práce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030067 |
notebook |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
790,79 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030065 |
notebooky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 534,11 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030351 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Oko Centrum s.r.o. |
36528439 |
|
255,00 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030347 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia |
00158623 |
|
686,80 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030413 |
občerstvenie AGROMECHATRO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Prima-Gastro, spol. s r. o. |
52612589 |
|
259,00 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030589 |
občerstvenie kancelária |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
55,20 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030275 |
občerstvenie kancelária r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
55,44 € |
01.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030125 |
občerstvenie kancelária r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
24.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030537 |
Obert Igor |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
60,14 € |
27.09.2022 |
|
07.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030667 |
online konferencia READYC |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
READYCON s.r.o. |
44529341 |
|
360,00 € |
08.11.2022 |
|
11.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030212 |
online seminár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030162 |
online školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
07.04.2022 |
|
12.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030358 |
oprava BA-580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
412,04 € |
11.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030777 |
oprava chladiaceho systém |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
208,34 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030042 |
pevná linka 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,72 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030094 |
pevná linka 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,21 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030155 |
pevná linka 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,93 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030223 |
pevná linka 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,92 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030298 |
pevná linka 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,62 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030396 |
pevná linka 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,70 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030434 |
pevná linka 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,12 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030512 |
pevná linka 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,64 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030561 |
pevná linka 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,73 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030661 |
pevná linka 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,21 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |