Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030209 BHZ Steel s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BHZ Steel s.r.o. 46206787 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030211 BILLA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BILLA s.r.o. 31347037 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030215 BONUL, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BONUL, s.r.o. 36528170 16 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030215 BONUL, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BONUL, s.r.o. 36528170 16 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030218 BotaniQue Art, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BotaniQue Art, s.r.o. 50634143 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030027 BOZP, OPP 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Agentúra Bezpečnosti Práce a PO 45987246 96,00 € 01.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030069 BOZP, OPP 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Agentúra Bezpečnosti Práce a PO 45987246 96,00 € 09.03.2021 11.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0000030125 BOZP, OPP 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Agentúra Bezpečnosti Práce a PO 45987246 96,00 € 21.04.2021 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030002 BOZP, OPP 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Agentúra Bezpečnosti Práce a PO 45987246 96,00 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030714 BOZP, PZP a OPP 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 84,00 € 09.09.2021 17.09.2021 21.09.2021 Faktúra
0000030819 BOZP, PZP a OPP 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 84,00 € 08.10.2021 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030916 BOZP, PZP a OPP 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 84,00 € 10.11.2021 23.11.2021 29.11.2021 Faktúra
0000030962 BOZP, PZP a OPP 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 84,00 € 07.12.2021 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra
0000030667 BOZP, PZS a OPP 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 84,00 € 11.08.2021 17.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030609 BOZP, PZS a OPP 2.Q Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 210,00 € 23.07.2021 29.07.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030221 Branislav Perignat Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Branislav Perignat 43483836 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030221 Branislav Perignat Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Branislav Perignat 43483836 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030222 Branson Ultrasonic a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Branson Ultrasonic a.s. 50123173 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030223 Brose Prievidza, spol. s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Brose Prievidza, spol. s r.o. 48046434 23 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030177 BSH Drives and Pumps s.r. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BSH Drives and Pumps s.r.o. 36187828 10 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030437 BUILDINGS CITY, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BUILDINGS CITY, s.r.o. (Majiteľ Kongres Hotela ROCA Košice) 45254389 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030181 BUILT spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BUILT spol. s r.o. 36463809 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030181 BUILT spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BUILT spol. s r.o. 36463809 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030185 C.E.S., s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 C.E.S., s.r.o. 31365060 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030185 C.E.S., s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 C.E.S., s.r.o. 31365060 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030188 Carpe diem, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Carpe diem, s.r.o. 36481815 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000031009 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 20.12.2021 22.12.2021 31.12.2021 Faktúra
0000031008 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 20.12.2021 22.12.2021 31.12.2021 Faktúra
0000030952 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 26.11.2021 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000030782 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 27.09.2021 01.10.2021 08.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »