Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030219 Auto Lamač spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030174 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. 35918519 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030174 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. 35918519 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030174 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. 35918519 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030431 Auto-pneu-servis Dodo s.r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Auto-pneu-servis Dodo s.r.o. 50189841 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030175 AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o. 46554599 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030178 Autocentrum CYDA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autocentrum CYDA s.r.o. 48207373 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030178 Autocentrum CYDA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autocentrum CYDA s.r.o. 48207373 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030180 AUTOCETRUM Nitra, spol. s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTOCETRUM Nitra, spol. s.r.o. 31440690 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030432 AUTOCOMPANY s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTOCOMPANY s.r.o. 47580232 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030184 AUTODIELŇA Melicher Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTODIELŇA Melicher 35044543 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030184 AUTODIELŇA Melicher Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTODIELŇA Melicher 35044543 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030187 Autogroup TT, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autogroup TT, s.r.o. 36241431 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030187 Autogroup TT, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autogroup TT, s.r.o. 36241431 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030433 Autolakovňa COLOR-CAR s.r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autolakovňa COLOR-CAR s.r.o. 48272663 2 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030190 Autopia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autopia s.r.o. 46838031 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030190 Autopia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autopia s.r.o. 46838031 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030434 Autoprofit, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autoprofit, s.r.o. 36239763 5 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030435 AUTOSERVIS B&B, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTOSERVIS B&B, s.r.o. 47555998 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030192 B.K. Prešov, spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 B.K. Prešov, spol. s.r.o. 36475289 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030192 B.K. Prešov, spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 B.K. Prešov, spol. s.r.o. 36475289 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030194 Banik a syn s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Banik a syn s.r.o. 36467677 6 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030436 Bc. Beáta Parikrupová- B& Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bc. Beáta Parikrupová- B& R SOLUTIONS 46375139 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030198 be open s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 be open s.r.o. 52989160 15 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030198 be open s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 be open s.r.o. 52989160 15 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030201 Bel Power Solutions s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bel Power Solutions s.r.o. 36297364 7 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030201 Bel Power Solutions s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bel Power Solutions s.r.o. 36297364 7 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030206 BHP Tatry, s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl 45948879 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030206 BHP Tatry, s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl 45948879 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030209 BHZ Steel s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BHZ Steel s.r.o. 46206787 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »