0000030543 |
TOKAJ MACIK WINERY, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TOKAJ MACIK WINERY, s.r.o. |
36200905 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030545 |
TRANSATLANTIC ELITE SLOVA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA, s.r.o. |
46484442 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030184 |
AUTODIELŇA Melicher |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTODIELŇA Melicher |
35044543 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030261 |
EKOPORA spol. s r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKOPORA spol. s r. o. |
36629529 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030261 |
EKOPORA spol. s r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKOPORA spol. s r. o. |
36629529 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030174 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030174 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030174 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030198 |
be open s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
be open s.r.o. |
52989160 |
|
15 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030198 |
be open s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
be open s.r.o. |
52989160 |
|
15 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030306 |
HLM International, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HLM International, s.r.o. |
35976373 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030306 |
HLM International, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HLM International, s.r.o. |
35976373 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030192 |
B.K. Prešov, spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
B.K. Prešov, spol. s.r.o. |
36475289 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030192 |
B.K. Prešov, spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
B.K. Prešov, spol. s.r.o. |
36475289 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030129 |
preplatenie - knižnica |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
50,50 € |
22.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030122 |
právne služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BDM Legal s.r.o. |
36857823 |
|
180,00 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030124 |
konzultačné služby 032021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 584,00 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030119 |
PZP BA426SE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
125,48 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030134 |
pošta EPALE 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
42,00 € |
26.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030133 |
pošta EUROPASS 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7,00 € |
26.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030123 |
pošta 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
228,65 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030806 |
ZPC 15 Hegeduš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martin Hegedüš |
|
|
319,25 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030310 |
MERK REALITY, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MERK REALITY, a.s. |
35787198 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030310 |
MERK REALITY, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MERK REALITY, a.s. |
35787198 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030249 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
36172332 |
|
28 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |