0000030209 |
BHZ Steel s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHZ Steel s.r.o. |
46206787 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030322 |
Mesto Zvolen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Zvolen |
00320439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030258 |
LIDL Slovenská republika, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030322 |
Mesto Zvolen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Zvolen |
00320439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030250 |
E-Consulting Slovakia s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E-Consulting Slovakia s.r.o. |
45330697 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030239 |
Delphia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030239 |
Delphia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030337 |
Inter Harmony spol. s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inter Harmony spol. s.r.o. |
36241288 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030241 |
KURSALON, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KURSALON, s.r.o. |
44924968 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030314 |
Hotel Eurobus s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Eurobus s.r.o. |
43957366 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030738 |
nájom DP KE 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030273 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
34148752 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030263 |
ELEKTRIC s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030184 |
AUTODIELŇA Melicher |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTODIELŇA Melicher |
35044543 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030337 |
Inter Harmony spol. s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inter Harmony spol. s.r.o. |
36241288 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030135 |
služobné telefóny |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,62 € |
26.04.2021 |
|
03.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030146 |
stravné lístky 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
8 820,76 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030139 |
Nájom NR CO 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
27.04.2021 |
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030144 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
8,02 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030142 |
právne služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BDM Legal s.r.o. |
36857823 |
|
216,00 € |
29.04.2021 |
|
03.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030141 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
8,80 € |
27.04.2021 |
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030147 |
SIP 2021 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
914,14 € |
04.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030153 |
EBSN poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
300,00 € |
06.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030145 |
plyn 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030138 |
Nájom ZA 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
27.04.2021 |
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030140 |
Nájom NR DP 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
27.04.2021 |
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030143 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030215 |
BONUL, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
|
16 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |