0000030847 |
ZPC 29 Široká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Široká Jana PhDr. |
|
|
13,00 € |
20.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030843 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
37,94 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030897 |
CP 82 Jasaňová paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Martina Jasaňová |
|
|
14,40 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030903 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,65 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030884 |
elektonické stavebnice |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
835,00 € |
05.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030874 |
catering EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
862,00 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030866 |
výmena poistného ventilu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
600,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030849 |
nájom DP KE 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030824 |
poštovné 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
146,70 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030824 |
poštovné 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
146,70 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030891 |
CP 60 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
7,60 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030856 |
vecné ceny MVFC 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 508,30 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030850 |
zákl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030870 |
stravné 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 822,12 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030862 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
100,00 € |
25.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030835 |
Asseco, 2. fa celok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
783 087,00 € |
15.10.2021 |
|
20.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030821 |
školenie Prince2Combo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TAYLLORCOX, s.r.o. |
47689137 |
|
1 400,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030826 |
mobily 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,49 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030784 |
SOK Stravné 082021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
367,40 € |
28.09.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030825 |
mobily Duál 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030825 |
mobily Duál 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030821 |
školenie Prince2Combo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TAYLLORCOX, s.r.o. |
47689137 |
|
1 400,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030784 |
SOK Stravné 082021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
367,40 € |
28.09.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030889 |
CP 31 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
37,38 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030896 |
CP 80 Kuzma paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,74 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030893 |
CP 51 Kuzma paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,82 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030875 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030830 |
CP 30 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
9,50 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030914 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,40 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |