Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030349 Ján Inhriský, výroba a pr Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ján Inhriský, výroba a predaj cukrárenských výrobkov s.r.o. 46951237 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030255 LIČI DJ, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LIČI DJ, s.r.o. 46949607 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030255 LIČI DJ, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LIČI DJ, s.r.o. 46949607 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030190 Autopia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autopia s.r.o. 46838031 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030190 Autopia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autopia s.r.o. 46838031 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030526 Saneca Pharmaceuticals, a Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Saneca Pharmaceuticals, a.s. 46833323 9 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030503 MATLAK economy, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MATLAK economy, s.r.o. 46829971 2 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030479 HEKA - STAV, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HEKA - STAV, s.r.o. 46807705 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030305 MEDIA INVEST COMPANY, s.r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. 46696288 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030305 MEDIA INVEST COMPANY, s.r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. 46696288 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030292 Marlene s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) 46692720 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030292 Marlene s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) 46692720 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030308 Merate s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Merate s.r.o. 46571698 8 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030224 CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. 46569448 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030175 AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o. 46554599 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030474 GASTROSERVIS MM s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 GASTROSERVIS MM s.r.o. 46531483 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030930 nájom DP KE 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 846,00 € 15.11.2021 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000030849 nájom DP KE 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 846,00 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030738 nájom DP KE 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 846,00 € 21.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030161 Nájom DP KE 042021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 1 713,96 € 18.05.2021 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra
0000030137 Nájom KE 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 1 713,96 € 26.04.2021 28.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030086 Nájom KE 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 1 713,96 € 23.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030068 Nájom KE 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 1 713,96 € 08.03.2021 10.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0000030036 DUAL - Nájom KE 122020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 1 713,96 € 10.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030037 DUAL - Nájom KE 112020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 1 713,96 € 10.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030735 nájom DP KE 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 1 713,96 € 21.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030737 nájom DP KE 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 846,00 € 21.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030736 nájom DP KE 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 846,00 € 21.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030240 Dom techniky ZSVTS DE, s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030240 Dom techniky ZSVTS DE, s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »