0000030349 |
Ján Inhriský, výroba a pr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Inhriský, výroba a predaj cukrárenských výrobkov s.r.o. |
46951237 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030255 |
LIČI DJ, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIČI DJ, s.r.o. |
46949607 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030255 |
LIČI DJ, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIČI DJ, s.r.o. |
46949607 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030190 |
Autopia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autopia s.r.o. |
46838031 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030190 |
Autopia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autopia s.r.o. |
46838031 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030526 |
Saneca Pharmaceuticals, a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Saneca Pharmaceuticals, a.s. |
46833323 |
|
9 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030503 |
MATLAK economy, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MATLAK economy, s.r.o. |
46829971 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030479 |
HEKA - STAV, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HEKA - STAV, s.r.o. |
46807705 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030305 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. |
46696288 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030305 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. |
46696288 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030292 |
Marlene s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030292 |
Marlene s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030308 |
Merate s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Merate s.r.o. |
46571698 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030224 |
CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. |
46569448 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030175 |
AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o. |
46554599 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030474 |
GASTROSERVIS MM s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GASTROSERVIS MM s.r.o. |
46531483 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030930 |
nájom DP KE 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
15.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030849 |
nájom DP KE 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030738 |
nájom DP KE 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030161 |
Nájom DP KE 042021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
18.05.2021 |
|
20.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030137 |
Nájom KE 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
26.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030086 |
Nájom KE 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030068 |
Nájom KE 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
08.03.2021 |
|
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030036 |
DUAL - Nájom KE 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030037 |
DUAL - Nájom KE 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030735 |
nájom DP KE 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030737 |
nájom DP KE 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030736 |
nájom DP KE 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030240 |
Dom techniky ZSVTS DE, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030240 |
Dom techniky ZSVTS DE, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |