Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030189 TPC 4/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Antalík Martin 00000702 146,65 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030302 TPC 88/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Daniel Ňarjaš 00000708 13,25 € 09.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030340 refundácia CP ZENIT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola 00012432 17,80 € 16.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030315 refundácia CP Zenit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ strojnícka a elektrotechnická 00161357 18,61 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030338 refundácia CP ZENIT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 00161829 111,60 € 16.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030148 SIP 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00162094 3 750,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030351 SIP 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00162094 3 750,00 € 18.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030337 refundácia CP SIP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00162141 31,08 € 16.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030350 SOČ 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola veterinárna 00162370 20 500,00 € 18.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030026 GASTRO JUNIOR 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 900,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030026 GASTRO JUNIOR 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 900,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030184 Poistné BA580IU 4-6/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 39,45 € 08.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030104 nájom pozemku 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto 00603317 4 423,09 € 12.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030087 komunálny odpad 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 672,98 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030335 daň z nehnuteľnosti 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 428,44 € 16.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030352 ZPC 30/2024 Vantuch Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 e-Tours d.o.o. 11578972258 298,00 € 19.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030082 členský poplatok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030289 CF 2.časť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 17327661 19 306,98 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030339 refundácia CP ZENIT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gymnázium 17337101 92,65 € 16.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030336 ocenenia pre výhercov Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická 31313833 800,00 € 16.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030023 PHM 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 310,43 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030023 PHM 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 310,43 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030093 PHM 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 126,39 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030170 phm 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 156,49 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030292 PHM 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 313,09 € 09.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030398 phm 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 371,83 € 06.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030086 USB Token ŠP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 98,40 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030314 refundácia CP Zenit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola železničná 35570563 79,82 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030163 vybavenie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 113,40 € 06.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030164 vybavenie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 488,40 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »