Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030228 doobjednanie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 279,60 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,04 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,04 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030090 Pevná linka 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030162 pevná linka 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030285 pevná linka 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030399 pevná linka 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 06.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030116 Refernet 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 21 700,00 € 16.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030110 Cedefop Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 9 750,00 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030187 zverejnenie pracovnej pon Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alma Career Slovakia 35800861 225,60 € 11.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030251 zverejnenie ponuky Person Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alma Career Slovakia 35800861 118,80 € 27.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030240 občerstvenie KR - káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 22.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030036 plyn 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 949,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030079 plyn 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 920,00 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030156 plyn 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 867,00 € 04.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030262 plyn 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 475,00 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030381 plyn 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 182,00 € 02.05.2024 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030000 vodné,stočné,zrážky 12/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030000 vodné,stočné,zrážky 12/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030080 vodné,stočné,zrážky 1/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030158 vodné,stočné,zrážky 2/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 05.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030261 vodné,stočné,zrážky 3/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030389 vodné,stočné,zrážky 4/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 03.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030242 Strieborný piest prenájom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kia Motors Slovakia, s. r. o. 35876832 1 156,80 € 25.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030009 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 360,00 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030009 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 360,00 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030092 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 180,00 € 07.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030145 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 180,00 € 01.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030286 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 420,00 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030393 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 780,00 € 03.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »