0000030905 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,30 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030865 |
zahraničná expertka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Katalin Molnar Stadler |
|
|
500,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030844 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
14,95 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030846 |
ZPC 23 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
78,75 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030857 |
CP 36 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
5,10 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030802 |
CP 38 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
27,88 € |
05.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030603 |
CP 13 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
63,70 € |
20.07.2021 |
|
22.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030593 |
CP 26 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
12,10 € |
14.07.2021 |
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030578 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
11,50 € |
30.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030583 |
ZPC záloha 7 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
375,00 € |
12.07.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030555 |
preplatenie štítkov VELUX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
5,40 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030144 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
8,02 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030141 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
8,80 € |
27.04.2021 |
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030153 |
EBSN poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
300,00 € |
06.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030143 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030129 |
preplatenie - knižnica |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
50,50 € |
22.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030806 |
ZPC 15 Hegeduš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martin Hegedüš |
|
|
319,25 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030808 |
ZPC 17 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
325,25 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030810 |
ZPC 19 Melicherík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Melicherík |
|
|
305,13 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030109 |
členský poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
160,00 € |
14.04.2021 |
|
16.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030077 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
10,51 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030084 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
9,75 € |
16.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030809 |
ZPC 18 Opálený |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
356,50 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030812 |
ZPC 21 Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
396,86 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030807 |
ZPC 16 Tomlein |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Tomlein |
|
|
306,49 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030801 |
CP 37 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
22,68 € |
05.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030811 |
ZPC 20 Pavlíček |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
|
|
331,70 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030813 |
ZPC 24 Polák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marek Polák |
|
|
337,28 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030670 |
CP 28 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
49,56 € |
16.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030673 |
CP 23 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
32,76 € |
16.08.2021 |
|
20.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |