0000030476 |
GGB Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GGB Slovakia s.r.o. |
35742879 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030252 |
ECCO Slovakia, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECCO Slovakia, a.s. |
35745916 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030994 |
Diners karta 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
444,94 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030934 |
Diners karta 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
334,41 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030118 |
Diners karta 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
413,16 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030080 |
Diners karta 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
207,31 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030170 |
Diners karta 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
510,37 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030046 |
Diners karta 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
259,87 € |
18.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030010 |
Diners karta 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
174,25 € |
14.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030741 |
Diners karta 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
159,22 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030485 |
Diners karta 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
223,29 € |
22.06.2021 |
|
25.06.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030666 |
Diners karta 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
118,53 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030607 |
Diners karta 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
264,32 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030486 |
Diners karta 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
130,23 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030549 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. |
35757442 |
|
62 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030947 |
IS NSK - aktualizácia kar |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
19 143,00 € |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030835 |
Asseco, 2. fa celok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
783 087,00 € |
15.10.2021 |
|
20.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030853 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
22.10.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030111 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030071 |
správa a tech. podpora IS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030394 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
27.05.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030419 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030049 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030000 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030785 |
Asseco, 1. fa celok - 2. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
466 174,00 € |
01.10.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030780 |
správa a tech. podpora 08 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030669 |
správa a tech. podpora IS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030608 |
správa a tech. podpora IS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030701 |
Asseco, 1. fa celok - I. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
1 100 000,00 € |
02.09.2021 |
|
08.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030970 |
pevná linka 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,38 € |
08.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |