0000030330 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOMAT |
10771760 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030488 |
Ing. Peter Sklenčár - PAS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Peter Sklenčár - PASTEL |
10798862 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030112 |
predplatné časopisu ŠKOLA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JurisDat-M.Medlen |
11821973 |
|
26,00 € |
14.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030491 |
Iveta Kurtová - Kaderníct |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kurtová - Kaderníctvo |
14055368 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030266 |
Erik Sedlák LAHER |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Erik Sedlák LAHER |
14079526 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030343 |
Michal Urban - CG CENTRUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michal Urban - CG CENTRUM |
14102048 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030196 |
ANTEC, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ANTEC, s.r.o. |
17053781 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030147 |
SIP 2021 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
914,14 € |
04.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030102 |
SIP 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
1 975,00 € |
30.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030836 |
SANET členský poplatok 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030784 |
SOK Stravné 082021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
367,40 € |
28.09.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030784 |
SOK Stravné 082021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
367,40 € |
28.09.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030696 |
Stravné 122020 072021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
10 491,80 € |
26.08.2021 |
|
31.08.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030721 |
DUAL FA Nájom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
4 207,62 € |
10.09.2021 |
|
14.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030715 |
SOK Stravné 042019 082021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
4 320,80 € |
10.09.2021 |
|
14.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030722 |
DUAL Mobily 11,12,05,06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
135,00 € |
10.09.2021 |
|
14.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030430 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
6 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030449 |
Dana Veselá AB - centrum |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dana Veselá AB - centrum |
17537380 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030267 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030267 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030566 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
2 000,00 € |
28.06.2021 |
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030287 |
Marián Chovanec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marián Chovanec |
17973660 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030294 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
30223300 |
|
12 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030294 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
30223300 |
|
12 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030342 |
Ivan Murdzik I.K.Z. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ivan Murdzik I.K.Z. |
30624177 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030867 |
35010 náklady na zabezpeč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ArTUR |
30787190 |
|
33,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030471 |
Gabriel Klotton |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gabriel Klotton |
30919789 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030332 |
Ing. František Blažek Aut |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. František Blažek Autocentrum |
30991439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030332 |
Ing. František Blažek Aut |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. František Blažek Autocentrum |
30991439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030307 |
Homola spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |