0000030219 |
plyn 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030151 |
plyn 4/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
04.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030089 |
plyn 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
03.03.2022 |
|
08.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030036 |
Slovenský plynárenský pri |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
01.02.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030014 |
plyn 1/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 075,00 € |
17.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030013 |
nedoplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
712,17 € |
17.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030547 |
el. stavebnice SME 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
880,00 € |
07.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030775 |
poštovné 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
148,05 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030630 |
Slovenská pošta a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
142,20 € |
14.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030530 |
poštovné 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
107,10 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030505 |
poštovné 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
153,35 € |
07.09.2022 |
|
12.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030450 |
pošta 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
197,95 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030350 |
poštovné 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
151,65 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030241 |
poštovné 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
210,85 € |
20.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030227 |
poštovné 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
173,10 € |
17.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030113 |
poštovné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
140,95 € |
17.03.2022 |
|
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030059 |
pošta 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
213,30 € |
16.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030063 |
akreditácia SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
100,00 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030020 |
pošta 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
136,50 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030007 |
poštovné Europass 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
14,60 € |
13.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030629 |
Slovenská asociácia kveti |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
13.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030809 |
pevná linka 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,11 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030807 |
mobily 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
418,24 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030808 |
mobily 2 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,95 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030661 |
pevná linka 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,21 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030663 |
mobily 2 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
130,46 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030662 |
mobily 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
411,55 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030563 |
mobily 2 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,66 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030561 |
pevná linka 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,73 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030562 |
mobily 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
411,40 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |