Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030228 energie 1.Q 2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 2 374,91 € 17.05.2022 19.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000030154 nájom 03/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 06.04.2022 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
0000030121 nájom 02/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,18 € 21.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000030037 Stromová offices, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 18 373,16 € 01.02.2022 08.02.2022 10.02.2022 Faktúra
0000030018 nájom 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 18 373,16 € 18.01.2022 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
0000030019 energie 4.Q 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 1 554,72 € 18.01.2022 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
0000030266 ref. CP ZENIT SPŠ elektro Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 00161829 55,40 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030265 ref. CP ZENIT SOŠ železni Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola železničná 35570563 76,82 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030330 SOM 2022 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola veterinárna 00162370 3 521,45 € 24.06.2022 29.06.2022 04.07.2022 Faktúra
0000030202 SOM preddavok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola veterinárna 00162370 3 750,00 € 26.04.2022 05.05.2022 10.05.2022 Faktúra
0000030239 ENERSOL 2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola V. Paulínyho Tótha 31/5 00351997 6 177,42 € 20.05.2022 27.05.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030263 MURÁR 2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola stavebná 893293 4 000,00 € 27.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030806 tlačiarenské služby NP SO Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 79,20 € 13.12.2022 16.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000030652 tlačiarenské služby NP SO Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 1 388,88 € 04.11.2022 10.11.2022 15.11.2022 Faktúra
0000030399 tlačiarenské služby NP SO Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 303,70 € 21.07.2022 27.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030297 vizitky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 43,20 € 09.06.2022 16.06.2022 20.06.2022 Faktúra
0000030142 tlačoviny EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 2 718,00 € 29.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030818 tlačiarenské služby EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00158551 1 745,00 € 13.12.2022 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000030628 Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 2 347,30 € 21.10.2022 31.10.2022 04.11.2022 Faktúra
0000030173 SIP 2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola dopravná 17055211 6 074,45 € 13.04.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000030762 ZPC doplatok 56 Štefániko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 22,30 € 29.11.2022 30.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030731 preplatenie MailChimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 42,10 € 24.11.2022 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030723 CP 197 Štefániková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 33,41 € 23.11.2022 28.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030721 CP 271 Štefániková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 111,48 € 23.11.2022 28.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030699 CP 195 Štefániková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 6,40 € 22.11.2022 24.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030688 študijná mobilita Štefáni Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 525,00 € 21.11.2022 24.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030588 preplatenie MailChimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 41,70 € 21.10.2022 25.10.2022 04.11.2022 Faktúra
0000030580 ZPC záloha 56 Štefániková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 20,00 € 20.10.2022 21.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030518 preplatenie MailChimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 41,25 € 14.09.2022 22.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000030465 preplatenie MailChimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 40,44 € 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »