0000030228 |
energie 1.Q 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 374,91 € |
17.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
nájom 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030121 |
nájom 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,18 € |
21.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030037 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
01.02.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030018 |
nájom 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030019 |
energie 4.Q 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 554,72 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030266 |
ref. CP ZENIT SPŠ elektro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
55,40 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030265 |
ref. CP ZENIT SOŠ železni |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
76,82 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030330 |
SOM 2022 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
3 521,45 € |
24.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030202 |
SOM preddavok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
3 750,00 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030239 |
ENERSOL 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola V. Paulínyho Tótha 31/5 |
00351997 |
|
6 177,42 € |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030263 |
MURÁR 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola stavebná |
893293 |
|
4 000,00 € |
27.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030806 |
tlačiarenské služby NP SO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
79,20 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030652 |
tlačiarenské služby NP SO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 388,88 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030399 |
tlačiarenské služby NP SO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
303,70 € |
21.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030297 |
vizitky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
43,20 € |
09.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030142 |
tlačoviny EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
2 718,00 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030818 |
tlačiarenské služby EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
1 745,00 € |
13.12.2022 |
|
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030628 |
Stredná odborná škola |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
2 347,30 € |
21.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030173 |
SIP 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
6 074,45 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030762 |
ZPC doplatok 56 Štefániko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
22,30 € |
29.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030731 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
42,10 € |
24.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030723 |
CP 197 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
33,41 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030721 |
CP 271 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
111,48 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030699 |
CP 195 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
6,40 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030688 |
študijná mobilita Štefáni |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030588 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
41,70 € |
21.10.2022 |
|
25.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030580 |
ZPC záloha 56 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030518 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
41,25 € |
14.09.2022 |
|
22.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030465 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
40,44 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |