0000030024 |
TPC 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
340,62 € |
12.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030060 |
TPC 20/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
148,26 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030062 |
TPC 22/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
143,20 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030066 |
ZPC 2/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
575,00 € |
30.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030128 |
TPC 58/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
62,12 € |
23.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
ZPC 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
345,67 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030196 |
TPC 11/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
83,53 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030244 |
ZPC 25/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 075,50 € |
25.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030246 |
ZPC 29/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
398,48 € |
25.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030245 |
ZPC 27/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
825,50 € |
25.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030275 |
TPC 76/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
268,44 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030320 |
preplatenie repre obed EP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
67,50 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030406 |
preplatenie materiálu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
44,98 € |
09.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030071 |
TPC 29/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
24,56 € |
31.01.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030107 |
TPC 43/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
79,20 € |
13.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030122 |
TPC 60/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
22,72 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030219 |
TPC 92/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
22,72 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030243 |
TPC 110/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
91,40 € |
25.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030271 |
TPC 125/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
21,86 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030392 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
1 150,08 € |
03.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030157 |
TPC 53/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
13,00 € |
05.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030202 |
TPC 17/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030255 |
ZPC 23/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
700,00 € |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030380 |
autobusová doprava SOČ PO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Adamko - SIJAJA - Bus |
37257561 |
|
2 820,00 € |
02.05.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030201 |
TPC 16/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JUDr. Peter Kováč |
|
|
11,60 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030048 |
TPC 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
143,20 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030203 |
TPC 18/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
100,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030216 |
ZPC 21/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030305 |
TPC 112/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
140,24 € |
09.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030365 |
TPC 99/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
122,66 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |