0000030289 |
Členský poplatok 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
250,00 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030944 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
436,63 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030944 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
436,63 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030395 |
Účastnícky poplatok Drink |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
190,00 € |
10.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030364 |
ESBN členský poplatok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
300,00 € |
03.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030401 |
Zabezpečenie školenia EQA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EZEX s.r.o. HOTEL AMBASSADOR |
31737510 |
|
4 497,60 € |
12.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030797 |
preprava Gdaňsk 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Festo spol. s.r.o. |
31680500 |
|
240,00 € |
26.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030921 |
TPC 249/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Filip Pavlovič |
|
|
14,18 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030866 |
ubytovanie Mladý elektron |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMEX s.r.o. |
47542136 |
|
666,00 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030866 |
ubytovanie Mladý elektron |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMEX s.r.o. |
47542136 |
|
666,00 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030850 |
pokuta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Finančná správa SR - Daňový úrad |
42499500 |
|
50,00 € |
20.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030287 |
Účastnícky poplatok na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Firemní vzdělávání s.r.o. |
17732751 |
|
7 260,00 € |
18.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030681 |
Gabriela Prachárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gabriela Prachárová |
|
|
97,68 € |
21.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030681 |
Gabriela Prachárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gabriela Prachárová |
|
|
97,68 € |
21.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030640 |
ZPC 54/2023 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
100,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030611 |
ZPC 46/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
189,49 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030612 |
ZPC 45/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
71,96 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030578 |
ZPC 54/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
420,00 € |
27.06.2023 |
|
04.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030565 |
ZPC 50/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
600,00 € |
26.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030562 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
138,84 € |
15.06.2023 |
|
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030537 |
ZPC 33/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
457,55 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030499 |
ZPC 45/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
168,35 € |
31.05.2023 |
|
07.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030501 |
ZPC 46/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
659,50 € |
01.06.2023 |
|
07.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030502 |
ZPC 47/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
541,54 € |
01.06.2023 |
|
07.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030443 |
doplatok ZPC 15/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
22,14 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030436 |
Preplatene výdavkov konf. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
108,85 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030433 |
TPC 129/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
15,30 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030400 |
ZPC 26/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
36,93 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030399 |
TPC 73/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
100,62 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030366 |
Preplatenie nákup odb.lit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
92,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |