Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030932 TPC 280/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 100,20 € 21.11.2023 24.11.2023 30.11.2023 Faktúra
0000030451 občerstvenie kancelária r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 24.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030694 občerstvenie KR-káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 07.08.2023 10.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030846 občerstvenie KR - káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 44,16 € 17.10.2023 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000031007 občerstvenie KR - káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 11.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000031007 občerstvenie KR - káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 11.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030724 Daniel Melicherík Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Daniel Melicherík 100,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030778 ZPC 68/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Daniel Melicherík 29,50 € 13.09.2023 21.09.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030212 TCP 39/2023 Danková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Danková Kvetoslava 30,26 € 10.03.2023 20.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030685 TPC 23/2023/SOK Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Danková Sophia 33,42 € 25.07.2023 28.07.2023 09.08.2023 Faktúra
0000030685 TPC 23/2023/SOK Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Danková Sophia 33,42 € 25.07.2023 28.07.2023 09.08.2023 Faktúra
0000030664 IKT vybavenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 474,50 € 24.07.2023 04.08.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030876 občerstvenie Mladý elektr Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Delirest Slovakia s.r.o. 31342809 1 541,76 € 31.10.2023 07.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0000030876 občerstvenie Mladý elektr Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Delirest Slovakia s.r.o. 31342809 1 541,76 € 31.10.2023 07.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0000030191 Online natívny článok a r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dobré médiá, s.r.o. 51008378 1 128,00 € 06.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030240 Záloha ZPC 16/2023 Vantuc Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 200,00 € 23.03.2023 29.03.2023 06.04.2023 Faktúra
0000030629 ZPC 43/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 729,08 € 13.07.2023 26.07.2023 09.08.2023 Faktúra
0000030878 ZPC 95/2023 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 553,84 € 31.10.2023 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0000030878 ZPC 95/2023 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 553,84 € 31.10.2023 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0000031068 ZPC 95/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 68,22 € 19.12.2023 21.12.2023 09.01.2024 Faktúra
0000031068 ZPC 95/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 68,22 € 19.12.2023 21.12.2023 09.01.2024 Faktúra
0000030463 študijná mobilita Praha d Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dolník Pavel 157,50 € 25.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030345 Doplatok študijná mobilit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dolník Pavel 262,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030342 Študijná mobilita Praha Č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dolník Pavel 367,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030084 Študijná mobilita Španiel Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dolník Pavel 612,50 € 30.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030458 študijná mobilita Praha d Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dömény Felix 157,50 € 25.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030337 Študijná mobilita Praha Č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dömény Felix 367,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030344 Doplatok študijná mobilit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dömény Felix 262,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030083 Študijná mobilita Španiel Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dömény Felix 612,50 € 30.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030329 Zabezpečenie školenia EQA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 698,20 € 26.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »