0000030682 |
študijná mobilita Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030697 |
CP 194 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
8,10 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030670 |
ZPC záloha 62 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
290,00 € |
08.11.2022 |
|
11.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030654 |
ZPC záloha 67 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
1 100,00 € |
04.11.2022 |
|
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030618 |
CP 238 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030770 |
NKVD - kameramanské práce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030666 |
LINGVAKVÍZ postprodukcia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
550,00 € |
08.11.2022 |
|
11.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030467 |
EPALE podcast postprodukc |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
540,00 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030468 |
videá MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 080,00 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030466 |
EPALE podcast |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 700,00 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030431 |
podcast EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 700,00 € |
09.08.2022 |
|
11.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030409 |
záznam konferencie Europa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 040,00 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030271 |
záznam konferencie a vide |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 000,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030272 |
postprodukcia videí z kon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030197 |
záznam z konferencie EPAL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 000,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030757 |
CP 293 Jamrichová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jamrichová Zuzana doc. Ing. PhD. |
|
|
61,98 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030696 |
CP 210 Jamrichová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jamrichová Zuzana doc. Ing. PhD. |
|
|
13,30 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030569 |
CP 226 Jamrichová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jamrichová Zuzana doc. Ing. PhD. |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030209 |
sťahovanie nábytku |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JP RAVEN s.r.o. |
51990121 |
|
200,00 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030648 |
CP NP SOK 30 Jurík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jurík Martin Mgr. |
|
|
79,88 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030124 |
reprezentačná večera EPAL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaizen s.r.o. |
44759533 |
|
910,00 € |
23.03.2022 |
|
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030655 |
ESET licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
880,00 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030658 |
prenájom priestorov MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Motors Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
2 968,80 € |
04.11.2022 |
|
18.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030745 |
CP 261 Kohút |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kohút Alojz Ing. |
|
|
152,12 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030817 |
kultúrne vystúpenie konfe |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KONJA o.z. |
50459155 |
|
550,00 € |
13.12.2022 |
|
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030804 |
poistné BA580IU 01-03/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030529 |
poistné BA580IU 10-12/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030412 |
poistenie BL003DY 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
131,19 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030343 |
poistné BA580IU 7-9/22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
32,69 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030112 |
poistné BA580IU 4-6/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
32,69 € |
17.03.2022 |
|
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |