Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030732 kopírky 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 923,15 € 20.09.2021 27.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030634 kopírky 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 1 051,26 € 03.08.2021 05.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030558 kopírky 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 1 339,44 € 28.06.2021 02.07.2021 06.07.2021 Faktúra
0000030444 Cread Digital, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Cread Digital, s.r.o. 51441993 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030445 creakad, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 creakad, s.r.o. 50932004 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030224 CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. 46569448 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030446 CRT Electronic s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CRT Electronic s.r.o. 31634303 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030447 Csaba Brezo - BC Trade Ho Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Csaba Brezo - BC Trade House 51604531 4 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030225 D & D Richard Dučaj Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 D & D Richard Dučaj 41918088 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030226 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. 35854171 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030226 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. 35854171 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030227 DAJSI fresh s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DAJSI fresh s.r.o. 46186344 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030227 DAJSI fresh s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DAJSI fresh s.r.o. 46186344 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030448 DAMI - TZB spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DAMI - TZB spol. s r.o. 45336628 4 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030449 Dana Veselá AB - centrum Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dana Veselá AB - centrum 17537380 2 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030228 Danfoss Power Solutions a Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Danfoss Power Solutions a.s. 31626572 8 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030810 ZPC 19 Melicherík Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Daniel Melicherík 305,13 € 06.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030233 Daniela Šuťaková - DANTEX Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Daniela Šuťaková - DANTEX 44551754 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030848 oneskorené podanie prehľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Daňový úrad 42499500 30,00 € 22.10.2021 28.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030234 DARUS stav s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DARUS stav s.r.o. 50074059 8 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030234 DARUS stav s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DARUS stav s.r.o. 50074059 8 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030998 IKT vybavenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 61,80 € 20.12.2021 22.12.2021 31.12.2021 Faktúra
0000030235 DATAGRAM, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030235 DATAGRAM, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030236 DC PLUS, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DC PLUS, a.s. 34110160 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030237 DDO, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DDO, s.r.o. 36344541 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030237 DDO, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DDO, s.r.o. 36344541 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030237 DDO, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DDO, s.r.o. 36344541 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030450 Decodom s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Decodom s.r.o. 36305073 5 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030452 DELFINGEN SK NITRA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DELFINGEN SK NITRA s.r.o. 35850221 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »