Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030429 Arriva Service s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Arriva Service s.r.o. 35846526 16 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030204 ARTEMIS, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARTEMIS, s.r.o. 36817724 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030204 ARTEMIS, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARTEMIS, s.r.o. 36817724 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030867 35010 náklady na zabezpeč Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ArTUR 30787190 33,00 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030207 AS&VF, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AS&VF, s.r.o. 46411488 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030207 AS&VF, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AS&VF, s.r.o. 46411488 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030207 AS&VF, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AS&VF, s.r.o. 46411488 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030210 Asemid s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asemid s.r.o. 35865199 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030210 Asemid s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asemid s.r.o. 35865199 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030947 IS NSK - aktualizácia kar Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 19 143,00 € 25.11.2021 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000030835 Asseco, 2. fa celok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 783 087,00 € 15.10.2021 20.10.2021 25.10.2021 Faktúra
0000030853 správa a tech. podpora Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 22.10.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030111 správa a tech. podpora Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 14.04.2021 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030071 správa a tech. podpora IS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 09.03.2021 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030394 správa a tech. podpora Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 27.05.2021 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
0000030419 správa a tech. podpora Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 09.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
0000030049 správa a tech. podpora Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 22.02.2021 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030000 správa a tech. podpora Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030785 Asseco, 1. fa celok - 2. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 466 174,00 € 01.10.2021 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
0000030780 správa a tech. podpora 08 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 24.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030669 správa a tech. podpora IS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 11.08.2021 19.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030608 správa a tech. podpora IS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 23.07.2021 29.07.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030701 Asseco, 1. fa celok - I. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 1 100 000,00 € 02.09.2021 08.09.2021 13.09.2021 Faktúra
0000030675 kondenzačný kotol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 4 206,00 € 10.08.2021 17.08.2021 03.01.2022 Faktúra
0000030675 kondenzačný kotol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 4 206,00 € 10.08.2021 17.08.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030675 kondenzačný kotol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 4 206,00 € 10.08.2021 17.08.2021 06.12.2021 Faktúra
0000030675 kondenzačný kotol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 4 206,00 € 10.08.2021 17.08.2021 21.11.2021 Faktúra
0000030675 kondenzačný kotol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 4 206,00 € 10.08.2021 17.08.2021 29.11.2021 Faktúra
0000030866 výmena poistného ventilu Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 600,00 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030675 kondenzačný kotol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 4 206,00 € 10.08.2021 17.08.2021 25.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »