Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030993 GDPR implementácia 8/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 700,80 € 15.12.2021 20.12.2021 31.12.2021 Faktúra
0000030957 GDPR 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 06.12.2021 08.12.2021 14.12.2021 Faktúra
0000030956 implementácia GDPR 07/12 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 700,80 € 06.12.2021 08.12.2021 14.12.2021 Faktúra
0000030855 GDPR 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030854 mplementácia GDPR 6/12 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 700,80 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030121 GDPR 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 20.04.2021 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030561 GDPR 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 28.06.2021 02.07.2021 06.07.2021 Faktúra
0000030158 GDPR 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 17.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030169 implementácia GDPR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 700,80 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030096 GDPR 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 26.03.2021 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0000030050 GDPR 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 588,00 € 22.02.2021 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030012 GDPR 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 22.01.2021 27.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030740 implementácia GDPR 4/12 a Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 1 401,60 € 22.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030739 GDPR 07/2021 a 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 1 296,00 € 22.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030635 GDPR 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 03.08.2021 10.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030636 implementácia 3/12 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 700,80 € 03.08.2021 10.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030560 implementácia GDPR 2/12 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 700,80 € 28.06.2021 02.07.2021 06.07.2021 Faktúra
0000030064 poistenie BL003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 52,80 € 30.03.2021 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0000030997 IKT vybavenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alza.sk s.r.o. 36562939 899,01 € 16.12.2021 22.12.2021 31.12.2021 Faktúra
0000030856 vecné ceny MVFC 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 508,30 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030189 AMH METAL, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AMH METAL, s.r.o. 44061641 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030193 AMM Prešov, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AMM Prešov, s.r.o. 36494569 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030193 AMM Prešov, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AMM Prešov, s.r.o. 36494569 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030805 ZPC 14 Antalík Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Antalík Martin 00000702 371,00 € 06.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030196 ANTEC, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ANTEC, s.r.o. 17053781 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030197 AOKI Slovakia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AOKI Slovakia s.r.o. 47092581 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030200 APLEND, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 APLEND, s.r.o. 45512558 5 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030202 ARPROG, a. s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARPROG, a. s. 36168335 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030202 ARPROG, a. s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARPROG, a. s. 36168335 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030202 ARPROG, a. s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARPROG, a. s. 36168335 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »