Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030191 Online natívny článok a r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dobré médiá, s.r.o. 51008378 1 128,00 € 06.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030192 Doplatok ZPC 1/2023 Antal Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Antalík Martin 00000702 53,55 € 06.03.2023 13.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030193 BOZP, PZS, OPP 2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 84,00 € 06.03.2023 10.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030194 Doplatok ZPC 2/2023 Daňo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Milan Daňo 14,75 € 06.03.2023 13.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030195 Doplatok ZPC 3/2023 Vígh Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bc. Tamás Vígh 29,76 € 06.03.2023 13.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030196 TCP 45/2023 Majerníková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Renáta Majerníková 59,28 € 06.03.2023 13.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030197 Kopírky 2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 838,46 € 07.03.2023 13.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030198 Preplatenie Shutterstock Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 29,00 € 07.03.2023 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030199 Licencia Canva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 107,88 € 07.03.2023 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030200 PHM 2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 268,20 € 07.03.2023 13.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030201 Mobily 2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 358,22 € 07.03.2023 10.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030202 Mobily 2 2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,80 € 07.03.2023 10.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030203 Pevná linka 2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,70 € 07.03.2023 10.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030204 školenie registratúry a a Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 168,00 € 08.03.2023 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030205 Elektrina 2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,83 € 08.03.2023 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030206 SIP 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00400238 3 467,00 € 08.03.2023 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030207 TCP 46/2023 Drinková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 432,75 € 08.03.2023 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030208 Záloha ZPC 20/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 1 000,00 € 08.03.2023 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030209 Záloha ZPC 21/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 1 000,00 € 08.03.2023 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030210 preplatenie pracovná veče Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 82,70 € 08.03.2023 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030211 preplatenie občerstvenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 70,68 € 08.03.2023 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030212 TCP 39/2023 Danková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Danková Kvetoslava 30,26 € 10.03.2023 20.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030213 Doplatok ZPC 10/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 306,96 € 10.03.2023 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030214 Preplatenie stolička Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 49,99 € 10.03.2023 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030215 Preplatenie parkovné Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 4,00 € 13.03.2023 20.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030216 preplatenie občerstvenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 88,00 € 13.03.2023 20.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030217 Víťazné poháre a trofeje Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Victory sport, spol.s.r.o. 35774282 98,70 € 13.03.2023 20.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030218 Víťazné poháre a trofeje Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Victory sport, spol.s.r.o. 35774282 350,23 € 13.03.2023 20.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030219 Poistné BA580IU 4-7/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 33,82 € 13.03.2023 20.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0000030220 pošta 02/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 362,20 € 14.03.2023 20.03.2023 21.03.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »