Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030123 Pevná linka 1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,89 € 07.02.2023 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030124 PHM 1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 319,00 € 07.02.2023 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030125 TCP 328/2022 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 40,10 € 07.02.2023 10.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030126 TCP 344/2022 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 39,85 € 07.02.2023 10.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030127 TCP 257/2022 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 39,00 € 07.02.2023 10.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030128 TCP 208/2022 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 39,00 € 07.02.2023 10.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030130 Školenie-registr.,archív Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 84,00 € 08.02.2023 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030131 280/2022 Sabová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sabová Renáta Mgr. 9,80 € 08.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030132 Elektrina 1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 125,16 € 09.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030133 Komunálny odpad 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 517,72 € 10.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030134 TCP 19/2023 Divinská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 32,58 € 10.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030135 Poštové služby 1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 384,75 € 14.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030136 TCP 14/2023 Repiská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Radka Repiská 11,40 € 14.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030137 Doplatok ZPC 6/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 187,50 € 15.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030138 Doplatok ZPC 7/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 187,50 € 15.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030139 Doplatok ZPC 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 157,50 € 15.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030140 Licencia Acronis 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTOCONT s.r.o. 36396222 66,00 € 15.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030141 Refernet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 21 700,00 € 15.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030142 Cedefop Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 9 750,00 € 15.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030143 TCP 284/2022 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 29,40 € 15.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030144 preplatenie Shutterstock Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 29,00 € 15.02.2023 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030145 TCP 1/2023 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 40,60 € 15.02.2023 22.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030146 TCP 15/2023 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 37,00 € 15.02.2023 22.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030147 TCP 20/2023 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 32,20 € 15.02.2023 22.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030148 TCP 23/2023 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 39,50 € 15.02.2023 22.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030149 TCP 17/2023 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 91,83 € 15.02.2023 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030150 TCP 24/2023 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 100,20 € 15.02.2023 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030151 TCP 18/2023 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 105,64 € 15.02.2023 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030152 CPO s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 952,64 € 16.02.2023 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030153 Preplatenie parkovného Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 4,00 € 16.02.2023 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »