Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030251 TPC 48/2023 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 110,06 € 29.03.2023 04.04.2023 06.04.2023 Faktúra
0000030252 TPC 82/2023 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 90,00 € 29.03.2023 04.04.2023 06.04.2023 Faktúra
0000030253 TPC 83/2023 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 105,92 € 29.03.2023 04.04.2023 06.04.2023 Faktúra
0000030254 TPC 43/2023 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 90,00 € 29.03.2023 04.04.2023 06.04.2023 Faktúra
0000030255 TPC 40/2023 Divinská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 18,36 € 29.03.2023 04.04.2023 06.04.2023 Faktúra
0000030256 TPC 62/2023 Divinská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 33,89 € 29.03.2023 04.04.2023 06.04.2023 Faktúra
0000030257 Zabezpečenie workshopu EP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 3 000,00 € 31.03.2023 06.04.2023 12.04.2023 Faktúra
0000030258 Prenájom priestorov 03/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 03.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030259 Stravné 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 674,61 € 03.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030260 TPC 65/2023 Púchovská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Púchovská Vlasta 0,68 € 03.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030261 TPC 67/2023 Púchovská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Púchovská Vlasta 0,16 € 03.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030262 TPC 68/2023 Pomajbová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pomajbová Andrea 0,16 € 03.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030264 Vodné, stočné, zrážky 3/2 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 04.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030265 plyn 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 323,00 € 04.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030266 Kopírky 3/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 915,47 € 05.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030267 PHM 3/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 385,90 € 05.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030268 TPC 41/2023 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 39,50 € 05.04.2023 06.04.2023 12.04.2023 Faktúra
0000030269 TPC 47/2023 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 31,81 € 05.04.2023 06.04.2023 12.04.2023 Faktúra
0000030270 TPC 70/2023 Puzder Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 123,51 € 05.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030271 TPC 31/2023 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 49,04 € 05.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030272 TPC 25/2023 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 90,16 € 05.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030273 Refundácia CP Zenit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 00161829 108,75 € 05.04.2023 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
0000030274 Refundácia CP SIP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 24,84 € 05.04.2023 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
0000030275 BOZP, PZS, OPP 3/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 84,00 € 05.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030276 školenie Postupy účtovani Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 06.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030277 preplatenie občerstvenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 14,83 € 06.04.2023 21.04.2023 28.04.2023 Faktúra
0000030278 Elektrina 3/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 86,09 € 11.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030279 Pevná linka 3/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,77 € 11.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030280 Mobily 3/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 313,62 € 11.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030281 TPC 66/2023 Pomajbová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pomajbová Andrea 3,98 € 11.04.2023 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »