0000030030 |
stravné 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 727,83 € |
17.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030031 |
PHM 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
418,23 € |
17.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030032 |
CP 386 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
17,16 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030033 |
CP 392 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,85 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030034 |
partnerstvo Lingvakvíz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E@I |
42013551 |
|
2 500,00 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030037 |
TPC Doplatok 327 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
22,88 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030038 |
TPC Dopl. 371 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
6,40 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030039 |
Účast.popl.Learn&Tech2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Tomáš Langer |
|
|
181,50 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030040 |
Návrh ZPC 4/2003 Gallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
80,00 € |
18.01.2023 |
|
23.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030041 |
Návrh ZPC 5/2023 Jakubík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakubík Karol |
|
|
80,00 € |
18.01.2023 |
|
23.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030042 |
Licencia Talente |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
18.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030043 |
Monitor.objektu 1.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
102,56 € |
18.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030044 |
kopírky 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
740,14 € |
19.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030045 |
Ubytov.EUROSKILLS Poľsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SKILLSPOLAND |
|
|
1 700,00 € |
23.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030046 |
Stravné 01/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 582,65 € |
23.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030047 |
Členský príspevok 2003 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
23.01.2023 |
|
01.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030048 |
Nájomné 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
23.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030049 |
Návrh na ZPC 07/2023 Čuva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
437,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030050 |
Návrh na ZPC 6/2023 Gállo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
437,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030051 |
Návrh na ZPC 7/2023 Pončá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
367,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030052 |
Preddavok na študijnú mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
444,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030053 |
Preddavok na študijnú mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jana Tomaníčková |
|
|
367,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030054 |
Doplat. ZPC 60/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
211,19 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030055 |
TCP 362/2022 Rusňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tomáš Rusňák |
|
|
20,66 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030056 |
TCP 367/2022 Gallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
22,03 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030057 |
RTVS 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
955,92 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030058 |
Preplatenie TCP 341/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
101,42 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030059 |
Preplatenie TCP 388/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
13,98 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030060 |
Preplatenie TCP 387/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
12,07 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030061 |
Preplatenie TCP 385/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,85 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |