Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030120 CP 9 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 86,39 € 18.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000030121 nájom 02/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,18 € 21.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000030122 preplatenie výdavkov Peer Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hrivňáková Štefánia 46,94 € 21.03.2022 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000030123 preplatenie výdavkov Peer Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Alžbeta Štofková 46,30 € 21.03.2022 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000030124 reprezentačná večera EPAL Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kaizen s.r.o. 44759533 910,00 € 23.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000030125 občerstvenie kancelária r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 52,80 € 24.03.2022 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030126 kurz moderná správa regis Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 78,00 € 24.03.2022 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030127 35010 CP 37 Šatka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ladislav Šatka 575,00 € 24.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000030128 ZENIT 2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 2 645,44 € 24.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000030129 Iveta Kipsová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Iveta Kipsová 19,70 € 21.11.2022 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030129 LinkedIn workshop Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EXACT RECRUITMENT, spol. s r.o. 36283835 2 400,00 € 25.03.2022 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030130 vzdelávací kurz Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PDCS o.z. 31782451 2 500,00 € 25.03.2022 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030131 propagačné predmety EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hauerland spol. s r.o. 35777885 763,20 € 25.03.2022 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030132 propagačné predmety EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 25.03.2022 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030133 konferencia EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. 44428901 10 699,60 € 28.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030134 tlačová správa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 270,00 € 28.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030135 preplatenie Facebook Ads Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 54,76 € 29.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030136 preplatenie nákladov konf Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 28,46 € 29.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030137 CP 16 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 35,20 € 29.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030138 CP 22 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 35,20 € 29.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030139 CP 26 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 102,23 € 29.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030140 CP 36 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 14,00 € 29.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030141 CP 31 Štefániková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 88,58 € 29.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030142 tlačoviny EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 2 718,00 € 29.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030143 CP 43 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 35,20 € 29.03.2022 31.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030144 ZPC záloha 8 Horecká Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 600,00 € 30.03.2022 05.04.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030145 ZPC záloha 9 Štefániková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 600,00 € 30.03.2022 05.04.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030146 Spotrebný tovar - pečiatk Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Bradáč Vladimír 24,80 € 31.03.2022 07.04.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030147 STK a EK služobných motor Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 660,70 € 31.03.2022 05.04.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030148 STK a EK služobných motor Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 500,70 € 31.03.2022 05.04.2022 12.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »