Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030178 Autocentrum CYDA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autocentrum CYDA s.r.o. 48207373 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030179 ADVENTIM n.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ADVENTIM n.o. 50456458 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030180 AUTOCETRUM Nitra, spol. s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTOCETRUM Nitra, spol. s.r.o. 31440690 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030181 BUILT spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BUILT spol. s r.o. 36463809 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030181 BUILT spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BUILT spol. s r.o. 36463809 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030182 Advokátska kancelária JUD Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 36837857 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030182 Advokátska kancelária JUD Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 36837857 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030183 AGRODULOV s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGRODULOV s.r.o. 36324141 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030183 AGRODULOV s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGRODULOV s.r.o. 36324141 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030184 AUTODIELŇA Melicher Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTODIELŇA Melicher 35044543 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030184 AUTODIELŇA Melicher Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTODIELŇA Melicher 35044543 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030185 C.E.S., s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 C.E.S., s.r.o. 31365060 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030185 C.E.S., s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 C.E.S., s.r.o. 31365060 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030186 AGROTRADE GROUP, spol. s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGROTRADE GROUP, spol. s r. o. 31668861 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030187 Autogroup TT, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autogroup TT, s.r.o. 36241431 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030187 Autogroup TT, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autogroup TT, s.r.o. 36241431 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030188 Carpe diem, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Carpe diem, s.r.o. 36481815 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030189 AMH METAL, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AMH METAL, s.r.o. 44061641 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030190 Autopia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autopia s.r.o. 46838031 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030190 Autopia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autopia s.r.o. 46838031 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030191 CBA VEREX a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CBA VEREX a.s. 31645704 7 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030192 B.K. Prešov, spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 B.K. Prešov, spol. s.r.o. 36475289 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030192 B.K. Prešov, spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 B.K. Prešov, spol. s.r.o. 36475289 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030193 AMM Prešov, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AMM Prešov, s.r.o. 36494569 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030193 AMM Prešov, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AMM Prešov, s.r.o. 36494569 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030194 Banik a syn s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Banik a syn s.r.o. 36467677 6 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030195 CI-servis a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CI-servis a.s. 36180459 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030196 ANTEC, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ANTEC, s.r.o. 17053781 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030197 AOKI Slovakia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AOKI Slovakia s.r.o. 47092581 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030198 be open s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 be open s.r.o. 52989160 15 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »